你好,借銷售費用辦公費標收費。在銀行存款沒有發(fā)票,正常做賬和有發(fā)票的一樣做就行,但是抵扣不了所得稅的。
老師,我們公司成為招標代理商,在招標時,代中標單位預付的專家費因沒有發(fā)票不知道如何入賬。 例如:8.27日招標代理負責人從公司預支了15000元,付給專家費以及他們的餐費和水費共10000元,其中餐費和水費有發(fā)票,專家費無法提供發(fā)票,在中標單位中標后,這發(fā)生的10000元費用,中標單位9.28日從公賬轉回我公司,餐費和水費的發(fā)票也要提交給他們,那我公司就沒有任何發(fā)票了,這個要怎么入賬呀?
老師好,請教下負債類的賬務,我們應付賬款里把錢從公戶里付出去,對方供應商不提供發(fā)票,怎么處理呢。 有一筆是給個人支付的,6萬,沒有貨物也不開發(fā)票,老板從公戶導了個賬,還有兩筆有貨物,但是沒有發(fā)票,供應商不提供發(fā)票,好像和老板鬧翻了,估計要不來發(fā)票了。這兩種情況分別怎么處理呢
老師好,請教下負債類的賬務,我們應付賬款里把錢從公戶里付出去,對方供應商不提供發(fā)票,怎么處理呢。 有一筆是給個人支付的,6萬,沒有貨物也不開發(fā)票,老板從公戶導了個賬,還有兩筆有貨物,但是沒有發(fā)票,供應商不提供發(fā)票,好像和老板鬧翻了,估計要不來發(fā)票了。這兩種情況分別怎么處理呢
請問民間非盈利組織團體是一般納稅人,大部分都是打出去的勞務費,老師講課費,都沒有發(fā)票,那些老師都不愿意提供身份證信息,不愿意開票,我們這邊打過去的勞務費是稅前,請問要怎么處理呢?問題一:我們沒有代扣代繳,怎么辦?問題二:對方?jīng)]有開票,怎么辦?
老師想請教一下:公司找個人購買的二手辦公桌,沒有發(fā)票,這個入費用要怎么處理呀?個人不會去代開發(fā)票給我們,金額也有1000多元。
老師,果干屬于免稅農產品嗎?
小規(guī)模納稅人,采購財務軟件12000元,怎么做會計分錄,需要做攤銷嗎?
老師好,毛利是 收入-成本 那要不要減去期間費用什么的
你好這個問題沒問完,這個月員工來上班,這個月工資還沒發(fā)不知道工資多少呀!
老師,這個發(fā)票開的對嗎?稅率是0嗎
老師,資產每月折舊,最后1個月了 ,殘值金額多幾分,可以在當月按殘值金額折舊吧,如殘值是541.38,平時每月是541.31.,這個月的折舊金額就是541.38
公司員工出差的,火車票飛機票抵扣有時間限制嗎?
老師好,企業(yè)內部賬戶之間的轉存摘要怎么寫比較合適,不宜寫“往來”吧
問一下半成品的成本核算是怎么算的
老師1.先來收入發(fā)票 ,但沒有入庫,也沒發(fā)貨 2,商品入庫 3.商品銷售,這個公司的模式就是,先給客戶開發(fā)票,再進貨,再發(fā)貨,這張發(fā)票的金額,有可能要發(fā)好幾次貨才發(fā)完,老師這3步的走賬怎么走