您好,這個的話不能13個3%,可以是13和9 這樣開
一般納稅人銷售電梯的同時提供安裝服務,其安裝服務可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅方法計稅。老師,這條稅法規(guī)定意思是電梯公司銷售電梯并提供安裝服務,安裝服務可以開3%的增值稅發(fā)票嗎?
老師好,請問,我們公司是銷售機電設備,并提供安裝服務,安裝服務我們可以簡易計稅嗎?不影響銷售設備的進行抵扣吧?
老師,你好,問一下我們公司銷售設備提供安裝服務額外開具了九個點的安裝服務發(fā)票,這個安裝服務我們是不是需要全額交稅呢?還是可以抵扣的?
老師 我們公司是一般納稅人,我們銷售自產(chǎn)設備,提供的安裝服務,貨物13%,安裝服務費開百分之幾的發(fā)票呢
老師 我們公司是一般納稅人,我們銷售自產(chǎn)設備,提供的安裝服務,貨物13%,安裝服務費開百分之幾的發(fā)票呢 開票內(nèi)容寫服務費,還是安裝服務費
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務開票了,還需要預交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點,把現(xiàn)有的實物盤點出來了,但是沒有成本單價。原材料我是已最新價格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價成本,5月期初數(shù)可以設置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個2500的專家講課費用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報個稅,對方也沒有給我們開具勞務費發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務費發(fā)票,我們再去稅務局補申報個稅?
為什么不能是3%呢?
不可以按清包工來核算嗎?
不能同時簡易計稅清包工業(yè)務和一般業(yè)務同時用,這個是規(guī)定
這個規(guī)定是有文件的嗎,老師?
據(jù)《財政部國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號) ? 一般納稅人建筑企業(yè)的清包工、甲供材項目可以執(zhí)行簡易計稅法,征收率3%。 但并不是不可以選擇一般計稅法的增值稅稅率9% 一般納稅人建筑企業(yè)的計稅方式以項目為單位而定,對于一個項目只能選擇一種計稅方式,36個月不能改變。 對于建筑企業(yè)有多個施工項目,且既有簡易計數(shù)方式,又有一般計稅方式,開具增值稅發(fā)票時,按照各項目所選擇的計稅方式選擇適用稅率。
我們不是建筑公司,是商貿(mào)。
商貿(mào)的話這個目前沒有找到規(guī)定的,建筑規(guī)定了
那老師,我這個安裝服務是9%還是3%呢?
如果沒有說明可以3%
好的,謝謝
不客氣的,祝您開心