是的,這個每個月都要做,把這個沖完就可以
公司交3月房租,借長期待攤費用貸銀行存款每月分?jǐn)倳r借管理費用貸長期待攤費用是這樣嗎?3個月算長期嗎?
李老師,店面重新裝修費用18000,7月支付8000,8月支付10000, 7月付款8000 借長期待攤費用8000 貸銀行存款8000 ?月底攤銷借管理費用裝修666 ?貸長期待攤費用666 ?8月支付10000 ?借長期待攤費用10000 ?貸銀行存款10000 ?月底攤銷借管理費用裝修1499貸長期待攤費用1499 這樣做對嗎?
老師,長期待攤費在攤銷的時候是做“借:管理費用-長期待攤費用,貸:長期待攤費用“還是做”借:管理費用-辦公費,貸:長期待攤費用”呀老師?
開辦期間:借長期待攤費用貸銀行存款正常經(jīng)營,借管理費用開辦費貸長期待攤費用,這么做對嗎?
是這樣做的 借:長期待攤費用 貸:銀行存款 貸:管理費用 貸:長期待攤費用 每個月都要做一筆借管理費用,貸長期待攤費用嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
預(yù)付租金,那怎么做分錄?
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
每個月也要分?jǐn)倖幔?
我剛做錯分錄了,然后紅沖怎么做
把做錯的做負(fù)數(shù)分錄就可以
預(yù)付帳款每個月要做分?jǐn)倖幔?
要的,按月分?jǐn)偩涂梢?
怎么做分?jǐn)偡咒洠?
借:管理費用 貸:預(yù)付帳款
檢測費總價5000元,現(xiàn)在預(yù)付2500元.發(fā)票還沒開,怎么做分錄?
借:預(yù)付賬款2500
貸:銀行存款2500
收到發(fā)票后怎么做分錄?
借:管理費用
貸:預(yù)付賬款
要是沒發(fā)票就讓他一直掛著對嗎?
是的,沒有發(fā)票,先一直掛賬上
今年預(yù)付2026年的租金,是不是要到2026年再分?jǐn)偅?
是的,先掛往來上面,到明年再分?jǐn)?
怎么掛哦,怎么做分錄?
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款