你好,做招待費(fèi)里面的。

老師好,母公司和子公司在不同的地區(qū),老板說根據(jù)出差的地區(qū)開餐飲發(fā)票,和哪個(gè)公司異地就開哪個(gè)公司的發(fā)票,這樣可以把招待費(fèi)做成差旅費(fèi),但是那個(gè)公司的人員并沒有出差的報(bào)銷,比如火車票或者過路費(fèi),是不是不能做差旅費(fèi)的? 如果領(lǐng)導(dǎo)們?cè)谀腹举I社保發(fā)一份工資,又在子公司發(fā)一份工資,這樣是不是就可以同時(shí)管理兩家公司、給報(bào)銷單簽字了呢?這樣工資薪金的所得稅是不是要匯總在一起也由其中一個(gè)公司代扣代繳呢,還是年終他們自己去匯算清繳呢?
我們是全資子公司,總部的人來幫我們處理項(xiàng)目,不在子公司發(fā)工資交社保!他們報(bào)銷的費(fèi)用開發(fā)票都是我們公司的名字,請(qǐng)問總部的人能在我們子公司報(bào)銷嗎?轉(zhuǎn)賬是直接公戶可以轉(zhuǎn)給他們個(gè)人嗎?做賬怎么做?
老師你好。我們找外包公司給我們提供員工他們負(fù)責(zé)發(fā)放工資,我們支付外包公司工資和管理費(fèi),他們?nèi)绻婚_管理費(fèi)的話,我們支付的工資和管理費(fèi)給他怎么做賬務(wù)處理,我們不申報(bào)個(gè)稅也不繳納社保,都是外包公司負(fù)責(zé)招人簽訂合同,不是直接和我們簽訂的,但是發(fā)票是差額,就是管理費(fèi)發(fā)票,不包括工資部分的,我們?cè)趺醋鲑~務(wù)處理
有一總部安排,長(zhǎng)期在我公司駐點(diǎn)的人,他工資社保等不在我們公司,但是我們公司需要每個(gè)月給他2000多的補(bǔ)助(住宿和餐補(bǔ)),開發(fā)新客戶的獎(jiǎng)勵(lì),還有他一些出差、招待費(fèi)用的報(bào)銷,年終獎(jiǎng)勵(lì)。請(qǐng)問我該如何發(fā)放和如何入賬才是正確的呢?
公司總經(jīng)理報(bào)銷,總經(jīng)理社保和工資在集團(tuán)總部發(fā)放繳納。我們收到報(bào)銷發(fā)票怎么做賬?發(fā)票有他本人的餐費(fèi)和火車票還有其他客戶的火車票。餐費(fèi)發(fā)票也有外地的
銷售開單模塊下的發(fā)票類型一定要一一對(duì)應(yīng)上嗎
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,下年能抵扣?
老師怎么@馬坤老師,怎么可以直接向馬坤老師提問
24年供應(yīng)商給我們開的發(fā)票還能部分紅沖嗎?
老師本年利潤(rùn)總額67萬已繳納所得稅,以前年度損益調(diào)整65萬,11月和12月怎樣調(diào)整,才能在匯算清繳時(shí)不退稅呢
我第一次問說成本開在實(shí)際干活的公司,今天我問又說開中標(biāo)的公司,到底怎么開哦?
請(qǐng)問進(jìn)口報(bào)關(guān)單怎么獲取
老師 收到收益分配 信托怎么入賬
租的汽車?yán)涍\(yùn)輸,出租方開票是9個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)呢
老師,請(qǐng)問一下我們不是個(gè)體嘛,沒有辦基本戶,都只有法人的個(gè)人賬戶,那我們錄入電子稅務(wù)局應(yīng)該是個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶,還是個(gè)人銀行結(jié)算賬戶哇


客戶的和老板的費(fèi)用都招待就可以么
你好老板的,你們單位不發(fā)工資嗎?老板是你單位的法人嗎?
客戶的需要做招待費(fèi)里面的。
老板不是法人,已經(jīng)變更為其他人了?,F(xiàn)在老板每月,掛著總經(jīng)理職位,但是單位日常也有總經(jīng)理。他的工資社保從集團(tuán)發(fā)
你好,都做招待費(fèi)里面的,只要不是單位的職工的都是。