你把他剩余的所有的暫估的紅沖了 然后你再申報增值稅的時候,這一部分紅沖的不要填寫
老師您好,請問上市公司規(guī)范做賬的,銷售出庫日期與開出發(fā)票日期,和收款日期都在不同一個月份時:1、會計記賬以銷售出庫當月確認收入對嗎? 2、申報增值稅的時候應(yīng)以哪個日期確認收入呢? 3、如何做才能快速取到這個需要申報稅的收入數(shù)據(jù)呢?
老師,我咨詢一下,之前的會計從2020年1月開始就沒做帳,企業(yè)只是每月報了增值稅,然后每個季度報1000元的收入,我現(xiàn)在接手這家公司的會計,我可以把1到12月的票都做到12月份不呢?
你好老師,我們是商貿(mào)企業(yè),批發(fā)成品油,但我們的成品油開票模塊6月份還沒審核通過,但商品已售出,我們就安銷售合同額做的無票收入已申報納稅,但這個月核實實際要做的收入比6月份申報的收入要少很多(當時收入做多了,稅也多交了),我這個月該怎樣處理呢?出的成本沒問題,就是收入額多做了,增值稅和所得稅多交了。
老師,我們每個月和客戶對賬周期是上月21號到本月20號,開票也是開這個時間段的,我們做賬時候的收入是按當月的實際銷售金額計入主營業(yè)務(wù)收入的,申報企業(yè)所得稅的收入也是按照賬上實際金額填寫企業(yè)所得稅申報表,但是申報增值稅是按照開票金額申報的.也是申報系統(tǒng)自動帶出的金額,這樣做有稅務(wù)風險嗎,如果有,我們應(yīng)該怎么做
公司這月申報增值稅時,按照開票金額申報的,但在賬目處理上并沒有確認收入,導(dǎo)致賬目銷售收入和增值稅申報表不一致,這月多交的增值稅,我可以在下個月少申報收入,把賬目金額調(diào)平嗎
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
我們的收入是通過平臺提現(xiàn)的,例:1000元的收入,平臺會扣除2元手續(xù)費,實際到賬998元,直接用998元做收入嗎
您好老師,兩個公司為同一個法人,存在關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎?
工程公司,員工出差住宿費如何入賬
應(yīng)收會計的工作內(nèi)容都干啥
老師,我們采購自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售,采購金額是7288元,我實付人家也是7288元,但是我計算抵扣9%,增值稅進項就是655.92元,這個增值稅我不付款,計入貸方哪個科目呢。
應(yīng)稅消費品連續(xù)加工應(yīng)稅消費品,昨天考到了 帶圖片求老師解答
應(yīng)付賬上掛了2000萬,現(xiàn)在公司需要注銷,這個補稅補?補多少
老師您好!企業(yè)在酒店餐飲充值3000元(已收普票)賬務(wù)如何處理呢?
老師,如何在經(jīng)營范圍規(guī)范表述查詢系統(tǒng),直接行業(yè)描述搜索經(jīng)營范圍?
從幾月份改呢?
你方便從幾月份開始做?第一二季度是沒法修改了。你從第三季度開始改吧。
6月的改不了?
只能從7月份的報表更改是嗎?
哦,6月份的我不清楚你能不能改。你能改了,可以改,但是申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表也得去修改。