你好,是一般納稅人小型微利企業(yè)嗎?
老師您好,我們是生產(chǎn)加工企業(yè)的一般納稅人,銷售產(chǎn)品給客戶,關(guān)于開票加稅點(diǎn)的事情,我們開出去是13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,如果給客戶的價(jià)格是不含稅的價(jià)格,那么對(duì)方讓開發(fā)票的話我是不是要讓他們加稅點(diǎn)的啊,至于加幾個(gè)點(diǎn)才能保證公司不虧?
老師您好,我們是生產(chǎn)加工企業(yè)的一般納稅人,銷售產(chǎn)品給客戶,關(guān)于開票加稅點(diǎn)的事情,我們開出去是13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,如果給客戶的價(jià)格是不含稅的價(jià)格,那么對(duì)方讓開發(fā)票的話我是不是要讓他們加稅點(diǎn)的啊,至于加幾個(gè)點(diǎn)才能保證公司不虧?
您好,我們公司是一般納稅人,符合小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。22年5月公戶有收客戶公戶款未開具發(fā)票一直未申報(bào)納稅,對(duì)方是食品加工廠一般納稅人。我們是龍蝦尾加工廠,若對(duì)方讓我們22年12月底前開具發(fā)票,對(duì)方想我們開具9個(gè)點(diǎn),如果一定開,我們想加稅點(diǎn)費(fèi)用的話,請(qǐng)問開幾個(gè)點(diǎn)給她們合適。稅如何申報(bào),需要調(diào)整嗎。感謝。
老師:你好,請(qǐng)問一下,公司是一個(gè)劇場(chǎng),承接會(huì)議和演出服務(wù),還有燈光,設(shè)備舞臺(tái)音響租賃服務(wù)。如果承接的業(yè)務(wù)是客戶先開會(huì)后演出的業(yè)務(wù),發(fā)票是開場(chǎng)地租賃服務(wù)稅率5個(gè)點(diǎn),還是可以光開3個(gè)點(diǎn)的會(huì)務(wù)費(fèi),不需要開5個(gè)點(diǎn)的場(chǎng)租費(fèi)。
老師:您好,請(qǐng)問一下,公司是小微企業(yè),有場(chǎng)地租賃稅點(diǎn)是5個(gè)點(diǎn),要加點(diǎn)開發(fā)票的話,需要加幾個(gè)點(diǎn),企業(yè)不虧損,謝謝
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
小規(guī)模企業(yè),不是一般納稅人
季度30萬以內(nèi)可以免增值稅附加稅,前提是普通發(fā)票。假設(shè)不考慮這兩個(gè),自己的房屋房產(chǎn)稅6%, 企業(yè)所得稅5%,根據(jù)利潤(rùn) 土地使用稅。你看一下你當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格吧,每個(gè)地方不太一樣,2~18不等 印花稅1‰減半 6%?1‰減半,加土地使用稅和企業(yè)所得稅。 企業(yè)所得稅,你需要自己算一下,你看一下你需要交多少。因?yàn)樗幸粋€(gè)利潤(rùn),你有抵扣的