你好!免出口的增值稅了 退平時也是退增值稅
老師,一個外貿(mào)企業(yè)既有外銷又有內(nèi)銷,那這個企業(yè)屬于免退稅還是免抵退稅啊
為什么生產(chǎn)企業(yè)出口實行免抵退稅,而外貿(mào)企業(yè)實行免退稅,外貿(mào)企業(yè)不能實行免抵退嗎?外貿(mào)企業(yè)也有內(nèi)銷呀?
除生產(chǎn)企業(yè)、外貿(mào)企業(yè)外的其他企業(yè)(一般商貿(mào)企業(yè)),委托外貿(mào)企業(yè)代理出口應(yīng)稅消費(fèi)品一律不予退(免)稅。 老師,這里的一般商貿(mào)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)有什么區(qū)別?是一個有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán),一個沒有嗎?
為什么生產(chǎn)型出口企業(yè)是免抵退 商貿(mào)型的是免退
外貿(mào)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)出口為什么也免并退?是因為委托的外貿(mào)企業(yè)也是購進(jìn)的?還有商業(yè)企業(yè)為什么不免也不退?
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認(rèn),報關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
老師,公司商務(wù)叫了個叉車出貨,自己給叉車?yán)习甯读隋X,然后公對公開了票怎么辦?
老師,不是退進(jìn)項稅?
你好!是的,進(jìn)項也是增值稅進(jìn)項了
1月將一棟原值4000萬元的辦公樓進(jìn)行改建,支出500萬元用于安裝中央空調(diào)該辦公樓于5月31日改建完畢并投入使用,該辦公樓改建當(dāng)年未繳納房產(chǎn)稅。 老師,請問這個征稅是不是從6月份開始計算房產(chǎn)稅,(4000+500)*(1-30%)*1.2%*7/12,這樣算可對?
你好!是的,從6月份開始了。 計算沒問題