你好,同學(xué) 免退稅你這里
老師,我學(xué)了生產(chǎn)企業(yè)免抵退免得是出口環(huán)節(jié)銷項(xiàng)稅,那外貿(mào)企業(yè)免得是增值稅的什么稅種?。渴沁M(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅啊,難道也是銷項(xiàng)稅?
老師,一個外貿(mào)企業(yè)既有外銷又有內(nèi)銷,那這個企業(yè)屬于免退稅還是免抵退稅啊
外貿(mào)企業(yè),有內(nèi)銷和外銷的,不能分?jǐn)偟墓操M(fèi)用部分,水電費(fèi),房租費(fèi)可以全額抵扣嗎?出口業(yè)務(wù)都是退稅的,又退又免!
為什么生產(chǎn)企業(yè)出口實(shí)行免抵退稅,而外貿(mào)企業(yè)實(shí)行免退稅,外貿(mào)企業(yè)不能實(shí)行免抵退嗎?外貿(mào)企業(yè)也有內(nèi)銷呀?
生產(chǎn)企業(yè)既有內(nèi)銷,又有外銷。出口退稅計(jì)算應(yīng)退稅額,免抵稅額和內(nèi)銷的勾選抵扣,如何操作的?課程里沒有結(jié)合內(nèi)銷的內(nèi)容。
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤為負(fù)數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
老師,請問總公司投資建造這個加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價發(fā)行時溢價金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個負(fù)債類科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
老師,那這個外銷和內(nèi)銷是分開核算的嗎?
對的,需要分開核算處理的
老師,那內(nèi)銷的增值稅銷售多少就該交多少,外銷那部分退稅款不能抵消內(nèi)銷的增值稅款的啊
內(nèi)你正常,按照你的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)來計(jì)算就行呀。
退了部分可以抵啊,你不退的話,就直接抵內(nèi)銷繳納的部分。
老師,用于外銷的費(fèi)用發(fā)票,取得的專用發(fā)票,可以進(jìn)行認(rèn)證來抵扣內(nèi)銷的銷售稅額嗎
不可以的,這個要分別處理。