建議給科目余額表的數(shù)據(jù)
老師,是不是理論上12.31的科目余額數(shù)據(jù)應(yīng)該和稅局2019.12月資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)是一致的?12.31科目余額數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)是一致的?
你好報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),財(cái)務(wù)軟件里的年初數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局報(bào)表的默認(rèn)數(shù)據(jù)不一致
老師,我想問一下科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不一致怎么查?
請問老師,財(cái)務(wù)軟件里應(yīng)收賬款期末數(shù)據(jù)公式是重分類的,那會導(dǎo)致和科目余額表里的期末數(shù)據(jù)不一致嗎?
在報(bào)稅時(shí) 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表里沒有應(yīng)收利息這一欄 但是我的做賬出來的財(cái)務(wù)報(bào)表里有這一項(xiàng) 這導(dǎo)致我報(bào)稅數(shù)據(jù)和做賬數(shù)據(jù)不一樣咋辦
您好,上個(gè)月的銷售人員的工資計(jì)提到管理費(fèi)用去了,這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)?
老師請問下,我們公司購買1000以上的5000發(fā)下的東西,但是我們是用現(xiàn)金支付的,可不可以喊銷售公司開票?
普通合伙企業(yè)增資需要全體股東一致同意嗎?
老師,您好~想咨詢下,一般什么類型的費(fèi)用,充值時(shí)先開具不征稅發(fā)票,后期根據(jù)實(shí)際消費(fèi)再開發(fā)票?餐飲費(fèi)不是這樣,哪種費(fèi)用是后面這種情況?
直系親屬股權(quán)轉(zhuǎn)讓,原股東已實(shí)繳到位,現(xiàn)在零元轉(zhuǎn)讓還是原值轉(zhuǎn)讓合適,謝謝
這個(gè)公司是做工程咨詢的,幫政府的項(xiàng)目做審價(jià),招標(biāo)代理,代建等這個(gè)怎么做一系列的賬
老師,消防通風(fēng)安裝公司,員工都是臨時(shí)工,工資都是預(yù)支,沒有按月發(fā)放,還需要每月申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師你好,有什么辦法能把未分配利潤調(diào)低呢?
如果我們展會租用電視的費(fèi)用對方給我們開的發(fā)票是*會展服務(wù)*展會布置電視,這樣可以嗎?
老師,繼續(xù)教育費(fèi)用怎么寫分錄?
應(yīng)收應(yīng)付科目余額表和財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)據(jù)不一致是正常的對么。我給數(shù)據(jù)應(yīng)該給 應(yīng)收借方本年累計(jì) 應(yīng)付貸方本年累計(jì) 對么
往來重分類,會導(dǎo)致科目余額表與報(bào)表不一致。這是正常的
我給數(shù)據(jù)應(yīng)該給 應(yīng)收借方本年累計(jì) 應(yīng)付貸方本年累計(jì) 對么
需要進(jìn)一步確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)意圖。一般是給余額
他要債務(wù)債權(quán)底數(shù)么 我給余額不對吧
確認(rèn)下,要發(fā)生額還是余額