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老師,我想問一下科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不一致怎么查?

2023-07-15 19:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-15 19:09

您好, 你把科目余額表上和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)對下,看哪個科目不一樣

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快賬用戶1164 追問 2023-07-15 19:09

除了固定資產(chǎn)外,其他數(shù)據(jù)都不一樣。

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齊紅老師 解答 2023-07-15 19:10

那你期初數(shù)據(jù)錄錯了

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快賬用戶1164 追問 2023-07-15 19:12

是這樣這個賬套經(jīng)了好幾個會計的手,中間還有代理記賬接了,后面現(xiàn)在轉(zhuǎn)到我手上,我才發(fā)現(xiàn)。19年成立的公司

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齊紅老師 解答 2023-07-15 19:19

你按他現(xiàn)在給你的科目余額來建期初就可以了

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齊紅老師 解答 2023-07-15 19:19

前面的你就不要管了,要不然改的太多了

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快賬用戶1164 追問 2023-07-15 19:20

問題是現(xiàn)在他的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)根本不一致

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齊紅老師 解答 2023-07-15 19:21

啊,不是吧,那他平時怎么申報的

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齊紅老師 解答 2023-07-15 19:22

那你只能以電子稅務(wù)局上資產(chǎn)負(fù)債表來建期初數(shù)了

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快賬用戶1164 追問 2023-07-15 19:22

亂編亂報

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齊紅老師 解答 2023-07-15 19:25

這種你要和稅務(wù)局的一致才行

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齊紅老師 解答 2023-07-15 19:25

要不然會很亂的,個人建議

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快賬用戶1164 追問 2023-07-15 19:28

報稅按稅控盤數(shù)據(jù)啊

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齊紅老師 解答 2023-07-15 19:29

是的,這樣才行的,要不然稅務(wù)局查起賬來會有麻煩的

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快賬用戶1164 追問 2023-07-15 19:30

主要是我現(xiàn)在接手,從何查起.

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齊紅老師 解答 2023-07-15 19:31

你不是有稅盤嗎,電子稅務(wù)局上面不是有數(shù)據(jù)嗎,按這個來重新做期初數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-07-15 19:31

就等于前面的你都不要管,重新再做賬

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快賬用戶1164 追問 2023-07-15 19:32

往來呢?比如什么應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付

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齊紅老師 解答 2023-07-15 19:32

按資產(chǎn)負(fù)債表上面的數(shù)字來

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快賬用戶1164 追問 2023-07-15 19:54

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2023-07-15 19:54

不客氣,很高興幫您

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您好, 你把科目余額表上和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)對下,看哪個科目不一樣
2023-07-15
你好,應(yīng)收賬款的貸方余額歸集到預(yù)收賬款里去了
2020-12-13
是的,理論上二者是一致的
2020-04-16
你好,是需要做到一致才是的?
2025-02-18
如果有往來重分類,往來類科目不一致,正常。
2021-04-25
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