您好, 你把科目余額表上和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)對下,看哪個科目不一樣
老師,是不是理論上12.31的科目余額數(shù)據(jù)應(yīng)該和稅局2019.12月資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)是一致的?12.31科目余額數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)是一致的?
想問一下:資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款期末余額為什么和軟件里,科目余額表的期末余額數(shù)據(jù)不一致?
老師有個問題請教一下 科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表的余額不一樣,相差數(shù)就是科目余額表比資產(chǎn)負(fù)債表多一個累計折舊的數(shù),這樣的情況我要怎么把兩個表的余額調(diào)整一致呢?
老師,我想問一下科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不一致怎么查?
老師科目余額表和利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)是一致的嗎
老師你好,這個這小微企業(yè)享受政策,這個時間怎么寫啊,從多會到多會
老師幫忙看看這道題選的啥
(五)企業(yè)根據(jù)科技型中小企業(yè)評價指標(biāo)進(jìn)行綜合評價所得分值不低于60分,且科技人員指標(biāo)得分不得為0分。 老師好,我想問一下,如果今年申報科技型中小企業(yè),那么此第五項是需要2024年整年的數(shù)據(jù),還是2025年當(dāng)年的數(shù)據(jù)?
練習(xí)實操的網(wǎng)址是什么
初創(chuàng)公司,營業(yè)執(zhí)照辦好了,賬號辦好了,社保和電子稅務(wù)局關(guān)聯(lián)好了,接下來財務(wù)應(yīng)該做什么呀
練習(xí)實操的網(wǎng)址是什么
老師,我們是運輸公司,有一部貨車去海南拉貨,要從海安用船拉這部車到海口,對方開了國內(nèi)貨運運輸服務(wù),或者司機(jī)也跟著車一起坐船過去,這個費用計入銷售費用運輸費嗎還是計入主營業(yè)務(wù)成本
老外個人賬戶付款10萬元,做無票收入還是給他開一張13%稅率的普票?
標(biāo)注通行費的電子普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎
公司法人轉(zhuǎn)入投資款后,又以往來款的方式轉(zhuǎn)回給法人,這個憑證要怎么錄?
除了固定資產(chǎn)外,其他數(shù)據(jù)都不一樣。
那你期初數(shù)據(jù)錄錯了
是這樣這個賬套經(jīng)了好幾個會計的手,中間還有代理記賬接了,后面現(xiàn)在轉(zhuǎn)到我手上,我才發(fā)現(xiàn)。19年成立的公司
你按他現(xiàn)在給你的科目余額來建期初就可以了
前面的你就不要管了,要不然改的太多了
問題是現(xiàn)在他的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)根本不一致
啊,不是吧,那他平時怎么申報的
那你只能以電子稅務(wù)局上資產(chǎn)負(fù)債表來建期初數(shù)了
亂編亂報
這種你要和稅務(wù)局的一致才行
要不然會很亂的,個人建議
報稅按稅控盤數(shù)據(jù)啊
是的,這樣才行的,要不然稅務(wù)局查起賬來會有麻煩的
主要是我現(xiàn)在接手,從何查起.
你不是有稅盤嗎,電子稅務(wù)局上面不是有數(shù)據(jù)嗎,按這個來重新做期初數(shù)
就等于前面的你都不要管,重新再做賬
往來呢?比如什么應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付
按資產(chǎn)負(fù)債表上面的數(shù)字來
好的,謝謝老師。
不客氣,很高興幫您