 
                            您好, 你把科目余額表上和資產(chǎn)負債表上的數(shù)據(jù)對下,看哪個科目不一樣

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,是不是理論上12.31的科目余額數(shù)據(jù)應該和稅局2019.12月資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)是一致的?12.31科目余額數(shù)和資產(chǎn)負債表的期末數(shù)是一致的?
想問一下:資產(chǎn)負債表的應收賬款期末余額為什么和軟件里,科目余額表的期末余額數(shù)據(jù)不一致?
老師有個問題請教一下 科目余額表跟資產(chǎn)負債表的余額不一樣,相差數(shù)就是科目余額表比資產(chǎn)負債表多一個累計折舊的數(shù),這樣的情況我要怎么把兩個表的余額調整一致呢?
老師,我想問一下科目余額表和資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)不一致怎么查?
老師科目余額表和利潤表和資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)是一致的嗎
 
                老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設立的相關資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
除了固定資產(chǎn)外,其他數(shù)據(jù)都不一樣。
那你期初數(shù)據(jù)錄錯了
是這樣這個賬套經(jīng)了好幾個會計的手,中間還有代理記賬接了,后面現(xiàn)在轉到我手上,我才發(fā)現(xiàn)。19年成立的公司
你按他現(xiàn)在給你的科目余額來建期初就可以了
前面的你就不要管了,要不然改的太多了
問題是現(xiàn)在他的科目余額表和資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)根本不一致
啊,不是吧,那他平時怎么申報的
那你只能以電子稅務局上資產(chǎn)負債表來建期初數(shù)了
亂編亂報
這種你要和稅務局的一致才行
要不然會很亂的,個人建議
報稅按稅控盤數(shù)據(jù)啊
是的,這樣才行的,要不然稅務局查起賬來會有麻煩的
主要是我現(xiàn)在接手,從何查起.
你不是有稅盤嗎,電子稅務局上面不是有數(shù)據(jù)嗎,按這個來重新做期初數(shù)
就等于前面的你都不要管,重新再做賬
往來呢?比如什么應收應付預收預付
按資產(chǎn)負債表上面的數(shù)字來
好的,謝謝老師。
不客氣,很高興幫您