您好, 你把科目余額表上和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)對下,看哪個科目不一樣
老師,是不是理論上12.31的科目余額數(shù)據(jù)應(yīng)該和稅局2019.12月資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)是一致的?12.31科目余額數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)是一致的?
想問一下:資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款期末余額為什么和軟件里,科目余額表的期末余額數(shù)據(jù)不一致?
老師有個問題請教一下 科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表的余額不一樣,相差數(shù)就是科目余額表比資產(chǎn)負(fù)債表多一個累計折舊的數(shù),這樣的情況我要怎么把兩個表的余額調(diào)整一致呢?
老師,我想問一下科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不一致怎么查?
老師科目余額表和利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)是一致的嗎
核定征收,進(jìn)項票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進(jìn)價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時候還能銷項稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點開,做費(fèi)用的時候正常6個點來抵稅額
稅務(wù)局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請問公司申報個稅,申報重復(fù)了。多繳個稅,然后更正申報之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會不會被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負(fù)債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認(rèn)無法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?老師?
除了固定資產(chǎn)外,其他數(shù)據(jù)都不一樣。
那你期初數(shù)據(jù)錄錯了
是這樣這個賬套經(jīng)了好幾個會計的手,中間還有代理記賬接了,后面現(xiàn)在轉(zhuǎn)到我手上,我才發(fā)現(xiàn)。19年成立的公司
你按他現(xiàn)在給你的科目余額來建期初就可以了
前面的你就不要管了,要不然改的太多了
問題是現(xiàn)在他的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)根本不一致
啊,不是吧,那他平時怎么申報的
那你只能以電子稅務(wù)局上資產(chǎn)負(fù)債表來建期初數(shù)了
亂編亂報
這種你要和稅務(wù)局的一致才行
要不然會很亂的,個人建議
報稅按稅控盤數(shù)據(jù)啊
是的,這樣才行的,要不然稅務(wù)局查起賬來會有麻煩的
主要是我現(xiàn)在接手,從何查起.
你不是有稅盤嗎,電子稅務(wù)局上面不是有數(shù)據(jù)嗎,按這個來重新做期初數(shù)
就等于前面的你都不要管,重新再做賬
往來呢?比如什么應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付
按資產(chǎn)負(fù)債表上面的數(shù)字來
好的,謝謝老師。
不客氣,很高興幫您