您好,減免的2%不需要做處理的
老師,你好!請問,小規(guī)模納稅人開具的專票3%享受的1%的稅率,其中的2%減免,賬本中需要做營業(yè)外收入嗎?還是另外應(yīng)該怎么做賬?
增值稅小規(guī)模納稅人征收率由3%減為1%,這2%的差額需要計入“其他收益”嗎?我們現(xiàn)行的做法是直接按1%做應(yīng)交增值稅,2%沒有做賬務(wù)處理。
老師,一季度小規(guī)模納稅人增值稅率是3%減按1%征收,記賬也是按1%稅率票面記賬的,那么減免的那2%稅費需要做減稅賬務(wù)處理嗎?如何做?
老師,小規(guī)模納稅人3%稅率減按1%征收,開專票1個點,在申報時填寫了減免稅申報明細(xì)表,請問減免的這2個點的稅金,需要做賬嗎?應(yīng)該怎么做?
老師你好,請問小規(guī)模納稅人開增票3%稅率減按1%征收,減征的2%稅額要做賬嗎,如果要做,科目是什么
老師,招待客人住宿費開了專票子能抵進項嗎?
老師,就是24.12,有個項目,因為人員沒到場罰款1000,當(dāng)時做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個調(diào)增之后,凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么,這個沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調(diào)整過來,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報時,讓填項目編號,項目編號跟該項目的土增稅編號一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負(fù)問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進項票嗎?稅負(fù)是看原材料和成品對比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當(dāng)?shù)氐纳绫??如果員工已經(jīng)購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時候第一行第一列工資薪金支出和個稅里面一樣還是最后的合計金額和個稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個稅。然后開回來的個人代開發(fā)票也是寫中介服務(wù)費?
謝謝老師
沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝