您好,這個(gè)的話,是資產(chǎn)數(shù)據(jù)的,這個(gè)是要求
老師,我從金蝶導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款數(shù)為什么跟科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)不一樣呢?我是把科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)貸方加上預(yù)付賬款借方為負(fù)數(shù)的數(shù)加起來(lái),這樣算應(yīng)該對(duì)啊,加起來(lái)比資產(chǎn)負(fù)債表上的金額大,為什么
老師 我們領(lǐng)導(dǎo)讓我把應(yīng)交稅費(fèi)三級(jí)科目的余額給結(jié)平了 是圖片的黑體字部分的期末余額 我不太會(huì)做 這個(gè)借貸方怎么做呀 請(qǐng)指導(dǎo)我一下 謝謝您 最好把數(shù)字也寫(xiě)上
老師 我們領(lǐng)導(dǎo)讓我把應(yīng)交稅費(fèi)三級(jí)科目的余額給結(jié)平了 是圖片的黑體字部分的期末余額 我不太會(huì)做 這個(gè)借貸方怎么做呀 請(qǐng)指導(dǎo)我一下 謝謝您 最好把數(shù)字也寫(xiě)上
老師你好,我在錄入初始數(shù)據(jù)時(shí),應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的貸方余額和借方余額,分別跑到資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)收和預(yù)付里了,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的總額和之前的總額不一樣,有關(guān)系嗎
領(lǐng)導(dǎo)叫我根據(jù)他的報(bào)表,改科目余額表。我們沒(méi)有設(shè)預(yù)付賬款和預(yù)收賬款。實(shí)際上我們正確的科目余額表是有應(yīng)收賬款借和應(yīng)付賬款借有余額,沒(méi)設(shè)預(yù)付賬款和預(yù)收賬款?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)付賬款填了一個(gè)數(shù),應(yīng)付賬款填了一個(gè)數(shù)?我感覺(jué)不太對(duì)。預(yù)付和應(yīng)付期末不可能借貸都有余額的吧?不合邏輯?
您好,上個(gè)月的銷(xiāo)售人員的工資計(jì)提到管理費(fèi)用去了,這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司購(gòu)買(mǎi)1000以上的5000發(fā)下的東西,但是我們是用現(xiàn)金支付的,可不可以喊銷(xiāo)售公司開(kāi)票?
普通合伙企業(yè)增資需要全體股東一致同意嗎?
老師,您好~想咨詢(xún)下,一般什么類(lèi)型的費(fèi)用,充值時(shí)先開(kāi)具不征稅發(fā)票,后期根據(jù)實(shí)際消費(fèi)再開(kāi)發(fā)票?餐飲費(fèi)不是這樣,哪種費(fèi)用是后面這種情況?
直系親屬股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)蓶|已實(shí)繳到位,現(xiàn)在零元轉(zhuǎn)讓還是原值轉(zhuǎn)讓合適,謝謝
這個(gè)公司是做工程咨詢(xún)的,幫政府的項(xiàng)目做審價(jià),招標(biāo)代理,代建等這個(gè)怎么做一系列的賬
老師,消防通風(fēng)安裝公司,員工都是臨時(shí)工,工資都是預(yù)支,沒(méi)有按月發(fā)放,還需要每月申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師你好,有什么辦法能把未分配利潤(rùn)調(diào)低呢?
如果我們展會(huì)租用電視的費(fèi)用對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票是*會(huì)展服務(wù)*展會(huì)布置電視,這樣可以嗎?
老師,繼續(xù)教育費(fèi)用怎么寫(xiě)分錄?
沒(méi)懂你在說(shuō)什么 我要債權(quán)債務(wù)底數(shù) 我給應(yīng)收應(yīng)付的本年累計(jì)的借貸那一方的數(shù)據(jù) 因?yàn)榻栀J數(shù)不一樣
是給他那個(gè)應(yīng)收借方的數(shù)據(jù)的,不是貸方,不一樣的話就給借方
那應(yīng)付給哪一方數(shù)據(jù)
應(yīng)付的話,這個(gè)是給貸方數(shù)據(jù)的,是給增加的那一方數(shù)據(jù),也就是貸方
那資產(chǎn)底數(shù)呢 我是給借貸哪一方的數(shù)據(jù) 也就是庫(kù)存商品本年累計(jì)借貸給哪一方數(shù)據(jù)
這個(gè)也是借方的,負(fù)債的給貸方,按照這個(gè)邏輯