您好,這個的話,是資產數(shù)據的,這個是要求
老師,我從金蝶導出來的資產負債表上應付賬款數(shù)為什么跟科目余額表上的應付賬款數(shù)不一樣呢?我是把科目余額表上的應付賬款數(shù)貸方加上預付賬款借方為負數(shù)的數(shù)加起來,這樣算應該對啊,加起來比資產負債表上的金額大,為什么
老師 我們領導讓我把應交稅費三級科目的余額給結平了 是圖片的黑體字部分的期末余額 我不太會做 這個借貸方怎么做呀 請指導我一下 謝謝您 最好把數(shù)字也寫上
老師 我們領導讓我把應交稅費三級科目的余額給結平了 是圖片的黑體字部分的期末余額 我不太會做 這個借貸方怎么做呀 請指導我一下 謝謝您 最好把數(shù)字也寫上
老師你好,我在錄入初始數(shù)據時,應收賬款和應付賬款的貸方余額和借方余額,分別跑到資產負債表中的預收和預付里了,導致資產負債表的總額和之前的總額不一樣,有關系嗎
領導叫我根據他的報表,改科目余額表。我們沒有設預付賬款和預收賬款。實際上我們正確的科目余額表是有應收賬款借和應付賬款借有余額,沒設預付賬款和預收賬款。現(xiàn)在領導把預付賬款填了一個數(shù),應付賬款填了一個數(shù)?我感覺不太對。預付和應付期末不可能借貸都有余額的吧?不合邏輯?
您好,我們公司有一部分是預提的收入,實際還沒收到款,到實際確認收不到的時候可以沖掉,公司收入又比較高,年收入想控制在500萬以內,應該怎么入賬呢?
財務軟件里同時啟用了進銷存和賬務系統(tǒng),這兩者有什么關系嗎?之前都是用財務功能記賬。沒有用過進銷存管理系統(tǒng)。進銷存管理系統(tǒng)的功能是怎樣的?
您好,建筑公司取得的進項發(fā)票都要交印花稅嗎?還是要分類別出來交?有勞務發(fā)票,材料發(fā)票等
老師我公司是汽車維修,現(xiàn)在開票點是1%,也可以開3%,是小微企業(yè)吧?有客戶想讓我們代開票,怎么收稅費才不虧
老師,問一下這個季報,定期定額申報表,計稅依據,這個金額哪來的 ?還有同樣是季報不超額,都是免增值稅,有幾戶,為什么有的戶有房產稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,有的戶沒有?
你好請問,外貿企業(yè)退稅,現(xiàn)在6月份嗎?稅務所屬期是5月,那么,我這個電子稅局退稅申報日期寫幾月?左上角
老師您好生活垃圾清運服務費發(fā)票是否可以抵扣!
提問:請問,比如掛靠公司,問題一 他們收大包管理費稅金公式里沒有抵減提供的分包工程發(fā)票的9個點稅金,這在算管理費稅金是合理嗎?(合同價/1.09*0.09-材料成本/1.13*0.13)*(1+12%)+合同價/1.09*2.03%,如果有設備的,第一個括號里還要-設備成本價*1.35/1.13*0.13,這個是第二個問題,1.35是怎么考慮理解?謝謝
老師,銷售收入是不含稅的,那銷售成本是否含稅呢?
請問下坐飛機開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?還有出租車,滴滴的普票,這種能抵扣嗎?
沒懂你在說什么 我要債權債務底數(shù) 我給應收應付的本年累計的借貸那一方的數(shù)據 因為借貸數(shù)不一樣
是給他那個應收借方的數(shù)據的,不是貸方,不一樣的話就給借方
那應付給哪一方數(shù)據
應付的話,這個是給貸方數(shù)據的,是給增加的那一方數(shù)據,也就是貸方
那資產底數(shù)呢 我是給借貸哪一方的數(shù)據 也就是庫存商品本年累計借貸給哪一方數(shù)據
這個也是借方的,負債的給貸方,按照這個邏輯