您好,后一個(gè)分錄 ,我們抵扣不了就價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用了
老師您好,我有一個(gè)問題:去年有一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣并報(bào)稅了,但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款可是我寫成借:管理費(fèi)用貸:銀行存款忘記寫進(jìn)項(xiàng)稅了,這個(gè)該怎么調(diào)整?
2021年12月收到一張住宿專票不含稅金額2366.04 稅額141.96元 分錄科目掛錯(cuò)了 未抵扣 掛到業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)該掛差旅費(fèi) 當(dāng)時(shí)分錄是這樣做的 借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)2508 貸 銀行存款 2508。 本來不打算抵扣了 但2022年1月又抵扣了這張發(fā)票 跨年了要怎么更正分錄?不想做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
3月電子通行費(fèi)未在發(fā)票抵扣平臺(tái)勾選,但是做賬做了稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 20 貸:銀行存款 20 4月在發(fā)票抵扣平臺(tái)勾選后,賬是不是這樣做??? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) -20
你好老師,我想請(qǐng)問下,23 年收到費(fèi)用專票,且現(xiàn)金支付,做賬:借:應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金,發(fā)票留到 24 年抵扣,24 年 1 月做賬:借:管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款,這樣做有什么問題嗎?這是屬于 24 年費(fèi)用嗎?
你好老師,我想請(qǐng)問下,23 年收到費(fèi)用專票,且現(xiàn)金支付,做賬:借:應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金,發(fā)票留到 24 年抵扣,24 年 1 月做賬:借:管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款,這樣做有什么問題嗎?這是屬于 24 年費(fèi)用嗎?
包工頭成立的個(gè)體戶給勞務(wù)公司開發(fā)票,開什么稅目,是開勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)嗎?
老師混合銷售和兼營(yíng)是建立公司稅務(wù)局己經(jīng)給你設(shè)好的,還是根據(jù)自己的經(jīng)營(yíng)過程中隨時(shí)變化的
建筑業(yè)采購(gòu)產(chǎn)品要每個(gè)產(chǎn)品都一一記賬,還是可以一張票統(tǒng)一記一起?
老師個(gè)體戶從某個(gè)日期開始建賬,但是原來庫(kù)存有貨,發(fā)票只開銷售發(fā)票,賬上沒進(jìn)貨怎么處理
老師,請(qǐng)問下其他應(yīng)付款掛法人兩百多萬(wàn)有什么辦法解決?
老師 公司有一筆境外付款 UL年費(fèi)1300美金 我現(xiàn)在去增加稅種 怎么沒有認(rèn)證的稅種
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司招拍掛取得土地80,取得財(cái)政安成本30,出售這塊土地時(shí),成本是否扣除這30,有相關(guān)法律法規(guī)嘛
給員工的補(bǔ)償金,分兩年付完,需要交個(gè)稅嗎?
建筑行業(yè),多層分包,我們屬于第三個(gè)分包的,我們可以向上游單位開具工程安裝發(fā)票嗎
公司收到種子研發(fā)技術(shù)服務(wù)的預(yù)收賬款,開票時(shí)項(xiàng)目信息維護(hù)怎么填
好的,謝謝
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ? ? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~