你好,23 年收到專票計(jì)入23年,進(jìn)項(xiàng)可留抵
老師,我們今天要付款2024年的一個(gè)軟件使用費(fèi)用,請(qǐng)問2023年12月支付24年的軟件費(fèi),借:預(yù)付賬款,貸,銀行存款,那么這個(gè)會(huì)在24年去每個(gè)月去攤銷這個(gè)預(yù)付費(fèi)用嗎?還是從23年12月開始攤銷每個(gè)月的預(yù)付賬款,行為發(fā)票肯定是24年1來了,或者4000塊,金額不大,12月直接做預(yù)付賬款,來年1月一次沖完?:借管理費(fèi)用~軟件費(fèi)4000貸:預(yù)付賬款4000
老師您好,23年12的費(fèi)用需要預(yù)估,分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付款賬款 24年2月實(shí)際收到發(fā)票: 借:利潤分配—未分配利潤 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 并沖之前的預(yù)估: 借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配—未分配利潤 老師,請(qǐng)問,這樣做對(duì)不對(duì)?
老師,2023年的貨款發(fā)票什么都齊全,由于資金問題到了24年1月才給支付,那會(huì)計(jì)分錄12月做,借 庫存商品,貸 應(yīng)付賬款,1月支付時(shí)做,借 應(yīng)付賬款,貸 銀行存款,這樣做對(duì)嗎
你好老師,請(qǐng)問當(dāng)月支付了貨款,下月取得專票,借 :應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金 下月:借:管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款。這樣做賬有沒有問題呢?這算是當(dāng)月的費(fèi)用還是次月的費(fèi)用呢?
你好老師,我想請(qǐng)問下,23 年收到費(fèi)用專票,且現(xiàn)金支付,做賬:借:應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金,發(fā)票留到 24 年抵扣,24 年 1 月做賬:借:管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款,這樣做有什么問題嗎?這是屬于 24 年費(fèi)用嗎?
老師好,我們公司有輛車,本公司要注銷,需要過戶到另一個(gè)公司,這樣就是二手車交易的發(fā)票吧,那我原來公司這個(gè)車是走的長期待攤費(fèi)用,已經(jīng)攤完啦?,F(xiàn)在過到另一個(gè)公司,我用二手發(fā)票入賬,入固定資產(chǎn)嗎?這樣還需要計(jì)提折舊嗎?
老師好,公司借法人的錢長時(shí)間不還有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師您好, 遞延所得稅資產(chǎn)分錄 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 為什么答案把遞延所得稅資產(chǎn)放在應(yīng)交稅費(fèi)里了?
請(qǐng)問老師,購入需要安裝的二手固定資產(chǎn),安裝過程中的人工、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、為安裝固定資產(chǎn)購買的配件都可以作為固定資產(chǎn)入在建工程后期轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊嗎?
企業(yè)自然人扣繳客戶端,收到8月份個(gè)人代開的發(fā)票,9月需要代扣個(gè)稅,在扣繳客戶端怎么操作扣稅?
老師 我們酒店生意好的時(shí)候 就會(huì)找臨時(shí)工 付的臨時(shí)工工資怎么合法的入賬(金額不大,臨時(shí)工不可能去開發(fā)票來)
老師 我們公司老板準(zhǔn)備用他名下有限責(zé)任公司去投資一家酒店 做法人企業(yè) 占股90% 然后又用這家公司去承包這家酒店的裝修勞務(wù)(裝修勞務(wù)都是找小包工頭來做的 公司負(fù)責(zé)開發(fā)票給酒店) 會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn) 在操作中要注意些什么
已經(jīng)出庫了庫房,但是未通知財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù)未出庫咋辦
老師,請(qǐng)問哈納稅人識(shí)別號(hào)怎么獲取呀
老師,我想問一下就是月底看還能不能開票出去,具體流程是怎么看進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)據(jù),我看電子稅務(wù)局的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),他們說不對(duì)