你好!應(yīng)該是報(bào)表公式?jīng)]有發(fā)出商品科目,維護(hù)一下取值公式就可以
1.老師請問勞務(wù)成本這個(gè)會計(jì)科目好久開始有的?2.為什么我用的好幾款大公司的代賬軟件,采用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則里面都沒有勞務(wù)成本這個(gè)科目?3.應(yīng)該屬于成本類吧?4.我怕影響報(bào)表生成那些,直接把制造費(fèi)用改成勞務(wù)成本了可以嗎?因?yàn)榇~的沒有生產(chǎn)企業(yè)5.不結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的話,資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)在存貨還有下面的在產(chǎn)品對嗎?謝謝
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來時(shí) 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師您好!我家有一些服裝是外采的不是自己家生產(chǎn)的,我家財(cái)務(wù)軟件和業(yè)務(wù)軟件不通,入庫和出庫需要手工在財(cái)務(wù)軟件記賬,我外采這些做賬是根據(jù)供應(yīng)商付款單做借庫存商品,貸-銀行存款,然后月末銷售會計(jì)根據(jù)業(yè)務(wù)軟件出具一份進(jìn)銷存報(bào)表給總賬會計(jì)做入財(cái)務(wù)軟件,但是這個(gè)進(jìn)銷存報(bào)表里面包括了外采商品的入庫數(shù)量與金額,這樣財(cái)務(wù)軟件在庫存商品這里做重復(fù),而且這個(gè)外采的付款,一般都是橫跨好幾個(gè)月能付完,一般都是先付30%訂金,再付60%貨款,全部入庫后再付10%尾款,而且這個(gè)總貨款在開始付訂金的時(shí)候是預(yù)估的,真正的總貨款只有在商品全部入到倉庫后才會確定下來準(zhǔn)確的總貨款,我們再根據(jù)已付的款項(xiàng)付最后的尾款
老師您好,咨詢您個(gè)問題 問題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時(shí)候都有庫存商品暫估入庫現(xiàn)象 共300多萬,當(dāng)時(shí)暫估分錄是: 借:庫存商品 50萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 50萬 (暫估后面也沒有具體的公司名字) 類似的會計(jì)分錄有好幾筆。 我問之前的會計(jì),他說賬上沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了,所以才暫估的,說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會計(jì)分錄是這樣做的(比如取得10萬的發(fā)票): 借:庫存商品 10萬(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 10萬(紅字) 借:庫存商品 10萬(籃字) 貸:其他應(yīng)收款--老板 10萬(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款,這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個(gè)人了,但是當(dāng)時(shí)沒有沖賬,老板說以后找發(fā)票沖)。
老師,我現(xiàn)在遇到一個(gè)很棘手的問題想讓你幫忙出個(gè)辦法。2022年12月制造費(fèi)用有余額,前期公司一直走的研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)制造費(fèi)用包括蒸汽費(fèi),工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個(gè)費(fèi)用走到了制造費(fèi)用上面了。到12月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成0。現(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個(gè)制造費(fèi)用有余額,把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了?,F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了,本期如果把年初的制造費(fèi)用和本期的制造費(fèi)用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫存商品里庫存商品就會變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費(fèi)折舊費(fèi)工資走到制造費(fèi)用里相當(dāng)于加了2次?,F(xiàn)在不知道這個(gè)賬該怎么做了。
請問老師,序時(shí)賬的借貸方是不是應(yīng)該與科目余額表的借貸方是一致?
老師,公司給管理層員工開了酒店房間放松修心還有茶點(diǎn)招待,然后酒店給我公司開了旅游服務(wù)費(fèi),這個(gè)怎么做分錄?
內(nèi)賬和外賬做法有何區(qū)別
老師,麻煩把工資薪金和附加扣除的表格發(fā)下
第一季度的但是沒有打流水,沒有記,現(xiàn)在要怎么處理
老師,離異了,子女判給對方,做個(gè)人申報(bào),子女教育抵扣嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在把我們一個(gè)車子以62萬元的價(jià)格賣給了個(gè)人,要怎么開票
寫增值稅期末留抵稅額退稅的說明有沒有模板?
您好帳上一直掛著預(yù)付款1萬元,是當(dāng)時(shí)沖的油卡,后續(xù)使用沒有取得相關(guān)憑證,可以一直掛著暫不處理嗎?
建筑類獨(dú)立核算的分公司,負(fù)責(zé)的項(xiàng)目已經(jīng)完成,發(fā)票開出,缺工程項(xiàng)目中安裝的機(jī)械+安裝的發(fā)票,按合同約定九月份對方才會開給我們,工程驗(yàn)收是在去年的12月底,今年在第一季度工程發(fā)票已經(jīng)開完,這尾款機(jī)械+安裝的未收到并在第一季度暫估的成本費(fèi),現(xiàn)在是要等對方開票放到第一季度的憑證里面嗎?
怎樣維護(hù)取值公式
你好!你使用的什么財(cái)務(wù)軟件?在資產(chǎn)負(fù)債表存貨項(xiàng)目增加上發(fā)出商品科目編碼就可以
看到了,知道怎么改了,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問