對(duì)方憑你們的注銷證明,合同,銀行付款單就可以正常稅前扣除
老師好,請(qǐng)問:我的上級(jí)公司對(duì)外簽訂工程合同,但我們公司是施工方?,F(xiàn)在工程已經(jīng)完工,上級(jí)公司將工程款轉(zhuǎn)給我公司,同時(shí)上級(jí)公司開發(fā)票給對(duì)方單位,我公司給上級(jí)公司出了稅點(diǎn)。我們已經(jīng)在19年結(jié)轉(zhuǎn)了工程成本和利潤,我這收到的工程款怎么處理呢?
請(qǐng)問,我們之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商,但是對(duì)方還沒開票給我們,現(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)注銷,這部分掛賬如何做賬務(wù)處理?
我司欠對(duì)方的工程專修款已經(jīng)付清了,可是發(fā)票沒給齊,對(duì)方不開過來了,要怎么辦呢?這個(gè)工程款前面對(duì)方起訴我司,走了調(diào)解程序,有調(diào)解書,規(guī)定了要付款,我們還有一家公司還有點(diǎn)沒付,現(xiàn)在對(duì)方又不開票過來還追款,前面調(diào)解書是其他人處理的,也沒注明沒收到發(fā)票,需要發(fā)票收到后在付款,沒有這項(xiàng)說明,我們是有幾個(gè)關(guān)聯(lián)公司找了這家裝修公司,調(diào)解書把幾個(gè)公司的放在一起了,我們要怎么處理呢
應(yīng)付賬款錢已經(jīng)給對(duì)方了,但是對(duì)方公司注銷了,發(fā)票也沒有給我們開,這種情況怎么處理呢?
施工企業(yè),已經(jīng)給對(duì)方公司付款,業(yè)務(wù)也已經(jīng)完成,對(duì)方還沒有開發(fā)票,但是對(duì)方公司注銷了,我們?cè)撛趺崔k
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師真專業(yè),謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。