你好!這個服務行業(yè)本身的進項確實比較少 老師也沒有特別好的辦法。,不是你一家的問題 一般就是房租,水電,然后辦公費用,固定資產(chǎn)等項目的進項

你好,我們公司著手修建一個飼料場,委派一個工程技術服務公司進行場地測繪服務,對方開具了一張增值稅普通發(fā)票,服務名稱是,“*研發(fā)和技術服務*測繪服務”,請問根據(jù)這張發(fā)票給對方付款的記賬分錄如何寫呢?
4.長正技術咨詢公司為增值稅一般納稅人,2020年6月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務。(注意,技術咨詢類公司為現(xiàn)代服務業(yè),增值稅稅率為6%,保留兩位小數(shù)。)(1)為天信公司(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務并提供培訓服務,取得研發(fā)服務收入30萬元(含稅),培訓服務收入10萬元(含稅),發(fā)生業(yè)務支出8萬元。40÷m106=(2)為成宇公司提供技術項目論證服務,取得不含稅收入120萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(3)向湘悅公司轉(zhuǎn)讓一項專利技術取得技術轉(zhuǎn)讓收入240萬元,技術咨詢收入60萬元,已履行相關備案手續(xù);另轉(zhuǎn)讓與專利技術配套使用的設備一臺并取得技術服務費,開具增值稅專用發(fā)票,設備金額50萬元,技術服務費20萬元,上述價款均不含稅。(4)購進電腦及辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,支付運費,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為1萬元。要求:(1)計算該公司本月允許抵扣的進項稅額。(2)計算該公司本月的銷項稅額。(3)計算該公司本月應納增值稅額。(4)作出相關的會計處理。
4.長正技術咨詢公司為增值稅一般納稅人,2020年6月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務。(注意,技術咨詢類公司為現(xiàn)代服務業(yè),增值稅稅率為6%,保留兩位小數(shù)。)(1)為天信公司(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務并提供培訓服務,取得研發(fā)服務收入30萬元(含稅),培訓服務收入10萬元(含稅),發(fā)生業(yè)務支出8萬元(2)為成宇公司提供技術項目論證服務,取得不含稅收入120萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(3)向湘悅公司轉(zhuǎn)讓一項專利技術取得技術轉(zhuǎn)讓收入240萬元,技術咨詢收入60萬元,已履行相關備案手續(xù);另轉(zhuǎn)讓與專利技術配套使用的設備一臺并取得技術服務費,開具增值稅專用發(fā)票,設備金額50萬元,技術服務費20萬元,上述價款均不含稅。(4)購進電腦及辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,支付運費,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為1萬元。要求:(1)計算該公司本月允許抵扣的進項稅額。(2)計算該公司本月的銷項稅額。(3)計算該公司本月應納增值稅額。(4)作出相關的會計處理。
公司去年有一筆業(yè)務,一百多萬,技術服務的,由于發(fā)票額度不夠沒及時申請,去年只開了11萬,但是進項去年回來的,也是技術服務費,發(fā)票就一張,金額100萬,請問這個進項如何入賬呢?是做待攤按比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
染整加工廠,稅率是13%,增值稅稅負太高了。為了減少稅負,可以做一部勞務加工,小部分技術服務6%,這樣去開票嗎?把廠里的技術部門人員做成是有資質(zhì)的技術服務公司勞務派遣來廠里長期上班。這樣可行嗎?
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設立的相關資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
所得稅季報,附報事項的職工薪酬是填哪個數(shù)據(jù)?這個季度的嗎?累計的?
營業(yè)提前退租,房租押金和物業(yè)保證金不給退,匯算清繳調(diào)增,需要填資產(chǎn)損失嗎?具體填的是什么表
你好老師,請問受益人備案提示實名認證不通過怎么回事
老師,電子稅務局添加的辦稅員可以和財務負責人是同一個人嗎
u8中應付款管理里面期初余額錄入的銀行承兌匯票到期在票據(jù)管理中找不到