同學(xué),你好 一般影響不大
老師,你好,請問我因為賬務(wù)調(diào)整過,因此之前的財務(wù)報表都更正了,但是所得稅的報表無法更正了,這樣會不會有影響?報表更正多了會有什么影響嗎?
您好,老師,第四季度的上傳給稅局的財務(wù)報表中利潤表和企業(yè)所得稅季度表的利潤總額不一致,電子稅局發(fā)來了風(fēng)險預(yù)警,說這兩個表不一致,要更改,可是我不想改正,想在匯算清繳的時候在統(tǒng)一更改,這樣子行不行的?因為這樣更改后會影響企業(yè)納稅信用的吧。
接到稅務(wù)局電話,說企業(yè)所得稅和財務(wù)報表里利潤表不一致,要修改,請問老師該如何修改呢,我看財務(wù)報表上面只有作廢選項,企業(yè)所得稅上月已經(jīng)季度申報過了
老師,我想問下,我第一個季度的財務(wù)報表做了更正,但是電子稅務(wù)局不能修改第一季度的企業(yè)所得稅申報表了,可以不修改嗎
老師好,我調(diào)啦今年3月份的科目,影響啦第一季度的利潤,跟之前報第一季度的財務(wù)報表不一致啦,需不需要更改調(diào)報表呢? 有位老師說不需要更改報表,匯算清繳年度一樣就行了,但是老師,申報第四季度所得稅報表時,系統(tǒng)帶出來的前三個月數(shù)據(jù)會跟我賬的不一致啊?
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務(wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認(rèn)收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
我怕他這個比對不一致會預(yù)警,不過匯算清繳我是按照新的修改的。
同學(xué) ,你好 這個不要緊
因為他這個季度所得稅無法修改但是季度的報表是可以修改的,所以我當(dāng)時就把報表修改了 這個要緊么?我剩下的還需要吧季度的報表按照新的來修改么 還是以舊的為準(zhǔn)
同學(xué),你好 把報表修改了 ,可以的 按照對的為準(zhǔn)
那就是之前的季度報表按照新的改,季度所得稅無法變化,這樣會不會比對不一致老師?
同學(xué),你好 可能會出現(xiàn)對比不一致,但是不要緊,到時候?qū)懻f明就行
那不修改舊的財務(wù)報表也可以是吧?這樣比對就是一致的,直接修改匯算清繳就行可以么?
同學(xué),你好 直接修改匯算清繳就行可以 如果你報表本省沒有錯,是不用更正,如果有錯,是要更正的