您好,這個(gè)的話是做其他收入,這個(gè)是有增值稅的,所得稅也有
老師好,我想問(wèn)幼兒園的伙食費(fèi)入賬是不是需要繳納增值稅?那可以單獨(dú)建賬,不入賬嗎
這樣的老師,我想問(wèn)幼兒園的伙食費(fèi)入賬是不是需要繳納增值稅?那可以單獨(dú)建賬,不入賬嗎?
老師你好,有以下問(wèn)題我需要請(qǐng)教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬(wàn)營(yíng)業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬(wàn),所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車輛加油費(fèi)專票一張,稅額為200,元,那我這個(gè)月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
老師你好,有以下問(wèn)題我需要請(qǐng)教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬(wàn)營(yíng)業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬(wàn),所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車輛加油費(fèi)專票一張,稅額為200,元,那我這個(gè)月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
2020年12月,甲公司(增值稅一般納稅人)有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)企業(yè)采取以舊換新的方式銷售金銀首飾,舊首飾的作價(jià)78萬(wàn)元,實(shí)際收取新舊首飾差價(jià)款共計(jì)90萬(wàn)元(不含增值稅)。(2)銷售一批食品給超市,取得不含稅銷售收入200萬(wàn)元,同時(shí)收取運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,一起開具增值稅專用發(fā)票。(3)銷售袋裝食品1000箱,取得不含稅銷售收入360萬(wàn)元,取得專用發(fā)票;另收取延期付款利息2.26萬(wàn)元(4)甲公司所屬幼兒園領(lǐng)用甲公司自產(chǎn)的兒童食品50箱,作為“六一”兒童節(jié)福利免費(fèi)贈(zèng)送給小朋友,同類產(chǎn)品的不含稅價(jià)格售價(jià)合計(jì)為10萬(wàn)元。(5)因保管不善,10月從浩宇企業(yè)(一般納稅人)企業(yè)購(gòu)進(jìn)的速凍食品(稅率13%)霉?fàn)€變質(zhì),該批食品賬面價(jià)值30萬(wàn)元,其中包含第三方大型物流企業(yè)產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)成本為4萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額上月已經(jīng)抵扣。(6)甲企業(yè)購(gòu)進(jìn)一批農(nóng)產(chǎn)品大豆用于生產(chǎn)高級(jí)灌裝食品,收購(gòu)價(jià)款160萬(wàn)元。已知:甲公司取得的增值稅專業(yè)發(fā)票當(dāng)月均通過(guò)認(rèn)證。要求:計(jì)算甲公司當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來(lái)的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
但是伙食費(fèi)是按實(shí)計(jì)算,幼兒沒(méi)吃是要退費(fèi)的哦
伙食費(fèi)不是給幼兒吃的嗎?
就是幼兒伙食費(fèi)啊,就是學(xué)生繳納的生活費(fèi)啊
是啊,幼兒園收到,這個(gè)是他們的事業(yè)(經(jīng)營(yíng))收入啊