對(duì)的 你別修改了 在這個(gè)月調(diào)整吧 你修改了之后申報(bào)給稅務(wù)局的也得修改
老師好!我剛剛年底結(jié)轉(zhuǎn)了,但是發(fā)現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤,想反結(jié)賬,但是提示年初不能反結(jié)賬,要到年底結(jié)轉(zhuǎn)備份里面才能反,我打開2020年的不小心反結(jié)轉(zhuǎn)了兩次,現(xiàn)在12月份的過(guò)不了賬,提示本會(huì)計(jì)期間沒(méi)有要過(guò)賬的憑證,請(qǐng)問(wèn)我該怎么操作才能過(guò)12月份的賬?
老師,6月做賬發(fā)現(xiàn)3月份的賬有誤,第一季度已上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)月再做個(gè)憑證改賬好,還是在電腦上反結(jié)賬把原來(lái)錯(cuò)的憑證直接改好?
老師,請(qǐng)問(wèn)金蝶K3系統(tǒng),現(xiàn)在做6月份的賬,但發(fā)現(xiàn)4月份做賬的順序錯(cuò)了,要更改,可以通過(guò)反結(jié)賬5月再反結(jié)賬4月進(jìn)行嗎?不用調(diào)憑證
老師 我3月憑證已經(jīng)結(jié)賬了 4月的憑證也做了部分 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)3月的憑證做錯(cuò)了 想要修改 我現(xiàn)在反結(jié)賬 飯過(guò)賬 反審核 但是系統(tǒng)有張自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證 你看怎么處理合適
你好老師,我用金蝶,現(xiàn)在刪除了一張憑證,我想用原來(lái)的憑證號(hào),從新做一個(gè)憑證,怎么做呢!因?yàn)榉唇Y(jié)賬的,不想斷號(hào)
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對(duì)方公司的貨款之類的,錢必須打到對(duì)方公司的賬戶,其實(shí)又沒(méi)有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對(duì)于對(duì)方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報(bào)銷,跨年了。這筆報(bào)銷差旅費(fèi)22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1243.8 元,共計(jì) 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對(duì)嗎[疑問(wèn)]
你好,請(qǐng)問(wèn)2024年的發(fā)票未入賬,可以在2024年匯算清繳時(shí),把對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用調(diào)減嗎
老師,你好!請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。我們是施工單位,收到材料商專票一張,但發(fā)票上只注明項(xiàng)目名稱,沒(méi)有注明項(xiàng)目地址,稅務(wù)上要不要緊的?
老師請(qǐng)問(wèn)下我們新項(xiàng)目試營(yíng)業(yè)了一個(gè)多月了,國(guó)企想跟我們合資 目前我們這個(gè)項(xiàng)目投資的很多設(shè)備還有儀器都到了錢也付了一半,如果再以目前這個(gè)公司和國(guó)企在合資一個(gè)新公司的話,這些資產(chǎn)要怎么和業(yè)務(wù)要怎么轉(zhuǎn)移到新公司呢
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)里面這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該從哪里獲取,怎么怎么填寫,我公司社保人數(shù)不是很穩(wěn)定,1-3人
個(gè)體戶登錄電子稅務(wù)局,是登錄企業(yè)業(yè)務(wù),還是自然人業(yè)務(wù)
老師,年中從代賬公司接賬,是不是,把科目余額表的期末余額輸入到新賬套的期初,錄入上各科目的本年累計(jì)數(shù)就可以了
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)院,24年有一筆辦公費(fèi)600沒(méi)入賬,現(xiàn)在跨期了,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么記賬
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)的多少,對(duì)銀行貸款有哪方面的影響?
好的,謝謝老師!
不用客氣 周末愉快