你好!這個個人部分需要納稅調(diào)增了
公司只繳納社保沒有工資,會計憑證怎么做?公司和個人承擔(dān)部分怎么做?公司全部承擔(dān)怎么做?
老師,請問公司人員社保部分沒有申報個稅,保險部分全由公司承擔(dān),調(diào)增所得稅是否要把公司部分也要調(diào)增還是只調(diào)整個人部分
企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整表中社保費和公積金包含個人承擔(dān)部分嗎
社保公司和個人交的全部由公司承擔(dān)會計分錄怎么做?全部由個人承擔(dān)怎么做?公司只給交社保沒有實發(fā)工資又怎么做
公司給員工交社保,個人的部分也是有公司承擔(dān),但是匯算清繳要把個人部分調(diào)增對吧?那個人部分的承擔(dān)金額我去哪里找?社保系統(tǒng)上嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
請問那我賬務(wù)處理怎么處理
納稅調(diào)整在哪里面調(diào)整
你好 請問您在看嗎
你好!賬上正常做營業(yè)外支出科目 然后納稅調(diào)增,在納稅調(diào)整明細表扣除類其他里面填寫。
那我假設(shè)我入賬把個人部分按應(yīng)發(fā)入賬呢
你好!你是說計入到工資里面?
對的 這樣可以嗎
但是不報個稅
你好!可以的,操作沒問題
老師由于我6月份把社保個人和公司部分都放到社保費力了,我企業(yè)所得稅申報表也改不了了,我可以7月份做個分錄調(diào)整6月份的嗎
在嗎老師
您看我這么跳可以嗎
你好!可以的,可以調(diào)整
我應(yīng)該在計提工資的時候調(diào)整
你好!最終只要賬上是對得上就行
我是應(yīng)該在機體工資的分錄里面一個憑證號調(diào)整還是單個憑證號調(diào)整啊老師
你好!可以單獨做分錄調(diào)整
這樣不會太明顯吧因為設(shè)計掛證
在嗎老師
你好!這個沒有關(guān)系,只是相當(dāng)于更正而已
好的 那我年度企業(yè)所得稅要是和個稅數(shù)據(jù)不一致 的話被預(yù)經(jīng)怎么處理好一些呢老師
你好!是這樣,你應(yīng)該做的是,你選擇一種方式,比如按個人部分申報工資,那么你賬上也按這個做,申報所得稅,也按這個數(shù)據(jù)申報,就不會出現(xiàn)你說的這個風(fēng)險了
由于對方不讓申報個稅所以沒有別的辦法了 一般數(shù)據(jù)會對比嗎老師
你好!一般是不會的。因為缺少一一對應(yīng)的直接關(guān)系