你好!你是做什么?是說(shuō)分錄,還是什么
老師你好.我想問(wèn)一下.這釉面磚.和填縫劑的結(jié)轉(zhuǎn)成本分別是什么.借貸方.和他們的數(shù)量和單價(jià).
老師好:請(qǐng)問(wèn)我家是商業(yè)企業(yè),在上月的庫(kù)存商品入庫(kù)的時(shí)候數(shù)量記錯(cuò)了,小數(shù)點(diǎn)點(diǎn)錯(cuò)了,這樣的話成本的單價(jià)就不對(duì)了,老師:我要想調(diào)的話怎么調(diào),是按上月的正確的數(shù)量計(jì)算單價(jià),然后算出正確的成本,在和原來(lái)錯(cuò)誤相減的結(jié)果數(shù)算。還是把上月的多記的數(shù)量直接在這月減計(jì)算?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我如果銷售數(shù)量和總額,就可以計(jì)算出銷售平均單價(jià),結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)量和收入的銷售數(shù)量一樣,那是不是可以根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的成本總額/銷售數(shù)量計(jì)算出成本的平均單價(jià),根據(jù)成本的平均單價(jià)和庫(kù)存總額,就可以計(jì)算出庫(kù)存數(shù)量,是不是這個(gè)邏輯
老師您好,我期末結(jié)轉(zhuǎn)原材料的時(shí)候直接結(jié)轉(zhuǎn)了金額,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量和單價(jià),現(xiàn)在導(dǎo)致我科目余額表是負(fù)數(shù),這種情況應(yīng)該怎么辦呢
你好,老師。我數(shù)量120單價(jià)416這是錯(cuò)誤,正確的數(shù)量416單價(jià)120.那我結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,我們是工業(yè)企業(yè)
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)做了一筆成本分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款6.2萬(wàn)。今年發(fā)現(xiàn)重復(fù)計(jì)成本了。如果沖紅需要怎么做,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn)。我單位是金蝶軟件,利潤(rùn)分配自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是自己要結(jié)轉(zhuǎn)。更正完分錄。需要從去年在稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎
請(qǐng)問(wèn):這道題根據(jù)資料三,計(jì)算25年因管理人員行權(quán)應(yīng)確認(rèn)資本公積~股本溢價(jià),25年沒(méi)有員工離開(kāi),答案怎么還(100-3)人,用的24年公允價(jià)12萬(wàn)元?
生產(chǎn)出口型企業(yè),總賬在收到專用發(fā)票時(shí),做賬時(shí)用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)這個(gè)科目,為什么
今天財(cái)管有道題:投資收益率10%,通貨膨脹率2%,求實(shí)際收益率 老師,這個(gè)答案是多少
老師,需要問(wèn)他發(fā)票他們一般給客戶是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的嗎?問(wèn)的話是不是顯得不專業(yè)
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開(kāi)票員
咨詢下:這個(gè)地方 為什么不用售價(jià)400萬(wàn)元,而選擇了成本價(jià)350萬(wàn)元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個(gè)確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
生成成本表,領(lǐng)用材料,完工入庫(kù)
這樣不是數(shù)量查,但是總金額正負(fù)相抵是0
你好!這個(gè)要看軟件了,老師也不是什么軟件都操作過(guò) 這個(gè)不是結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題,一般是出庫(kù)單之類的,要重新填,更正之前錯(cuò)誤的單據(jù)
發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在只是做賬問(wèn)題
你好!發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,建議你重開(kāi)發(fā)票。 不用在賬上調(diào)了。其實(shí)賬上仍然是一樣的 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品,金額一樣。
但是跨月了
你好!這個(gè)跨月是沒(méi)關(guān)系的了
我是工業(yè)企業(yè),領(lǐng)用材料,完工入庫(kù)。結(jié)轉(zhuǎn)成本都不用改碼。一正一副金額相沖了可是數(shù)量庫(kù)存增加了。我沒(méi)有做憑證
你好,你這個(gè)應(yīng)該去重開(kāi)發(fā)票,就跟實(shí)際一樣了
老師,6月份開(kāi)了數(shù)量120單價(jià)416。7月份開(kāi)了紅字?jǐn)?shù)量120單價(jià)416,又開(kāi)了一張藍(lán)字的數(shù)量416單價(jià)120?,F(xiàn)在是領(lǐng)用材料,完工入庫(kù)。怎么記賬
你好!其實(shí)做賬仍然是一樣的,借生產(chǎn)成本材料費(fèi),貸原材料 然后完工的時(shí)候,借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本
分錄是一樣的,但是主營(yíng)業(yè)收入這個(gè)產(chǎn)品就只有數(shù)量沒(méi)有金額了. 這樣我怎么出生產(chǎn)成本表呢
你好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是指寫(xiě)金額不寫(xiě)數(shù)量的。 你的生產(chǎn)成本表按照實(shí)際的出庫(kù)的數(shù)量和單價(jià)填寫(xiě)就可以了。