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老師,我們是一般納稅人,我們賣(mài)米的,想問(wèn)一下,如果米的進(jìn)價(jià)是200元(含稅價(jià)),那如果我需要到手有5個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn)(扣掉稅金那些),那么進(jìn)價(jià)應(yīng)該是多少呀?具體公式要怎么寫(xiě)?

2024-08-15 12:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-15 12:21

首先,將含稅進(jìn)價(jià) 200 元換算為不含稅價(jià):200÷(1 %2B 稅率) ,假設(shè)適用稅率為 9%,則不含稅進(jìn)價(jià) = 200÷(1 %2B 9%) ≈ 183.49 元。 設(shè)要達(dá)到 5 個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn)率,不含稅進(jìn)價(jià)應(yīng)為 x 元,銷售價(jià)格為不含稅進(jìn)價(jià)加上 5%的利潤(rùn),即 1.05x 元。 考慮增值稅,銷售價(jià)格應(yīng)為 1.05x×(1 %2B 9%) 。 成本等于不含稅進(jìn)價(jià) x 加上增值稅 x×9% ,即 1.09x 元。 因?yàn)槔麧?rùn) = 銷售價(jià)格 - 成本,且要求利潤(rùn)為進(jìn)價(jià)的 5%,所以: 1.05x×(1 %2B 9%) - 1.09x = 0.05x 解得 x = 銷售價(jià)格÷(1.05×1.09) 。 假設(shè)銷售價(jià)格仍為 200 元,則 x = 200÷(1.05×1.09) ≈ 178.89 元。

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快賬用戶4730 追問(wèn) 2024-08-15 12:24

老師,那我們售價(jià)應(yīng)該報(bào)價(jià)多少?扣除稅金到手5個(gè)點(diǎn)利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2024-08-15 12:25

進(jìn)價(jià)乘以(1%2B綜合稅負(fù)率%2B利潤(rùn)率)

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快賬用戶4730 追問(wèn) 2024-08-15 12:29

進(jìn)階是什么意思

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快賬用戶4730 追問(wèn) 2024-08-15 12:30

能具體就針對(duì)這筆計(jì)算嗎,不用稅負(fù)率

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齊紅老師 解答 2024-08-15 12:30

就是購(gòu)進(jìn)的金額,這個(gè)是進(jìn)價(jià)

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快賬用戶4730 追問(wèn) 2024-08-15 12:35

能具體列個(gè)公式給我嗎

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快賬用戶4730 追問(wèn) 2024-08-15 12:36

如果不清楚稅負(fù)率 就根據(jù)這筆列算式

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齊紅老師 解答 2024-08-15 12:37

進(jìn)價(jià)乘以(1%2B綜合稅負(fù)率%2B利潤(rùn)率) 綜合稅負(fù)率大約在7%左右

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快賬用戶4730 追問(wèn) 2024-08-15 12:37

每個(gè)企業(yè)的綜合稅負(fù)率都是在7%左右嗎

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快賬用戶4730 追問(wèn) 2024-08-15 12:38

7%是包含了所有的稅金嗎?增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-15 12:40

同學(xué)你好 對(duì)的 包含所有的稅額

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快賬用戶4730 追問(wèn) 2024-08-15 12:56

這個(gè)進(jìn)價(jià)是含稅價(jià)200對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-15 13:00

同學(xué)你好 這個(gè)是含稅價(jià)200

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2024-08-15
同學(xué)你好 按增值稅稅負(fù)率倒推需要的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入
2024-05-13
你好!大約是125元左右,因?yàn)樾∫?guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)元是免增值稅的
2024-04-18
您好,報(bào)價(jià)X,列式 ( X-100)/1.13-(X-100)/1.13*13%*12%-(X%2B100)*0.03%=X*20% 計(jì)算得129.9
2024-04-22
同學(xué)你好,按照規(guī)定,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票是向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者個(gè)人收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)由于無(wú)法取得發(fā)票而由收購(gòu)企業(yè)填開(kāi)抵扣稅金、列支成本的,可抵扣稅款的“買(mǎi)價(jià)”是指實(shí)際支付給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的價(jià)款。個(gè)別企業(yè)在向小規(guī)模納稅人或個(gè)體經(jīng)營(yíng)者購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品時(shí),在未取得或有意不取得普通發(fā)票的情況下,也自行填開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票入帳,有的還將支付的運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、裝卸費(fèi)、招待費(fèi)等費(fèi)用擠入收購(gòu)金額,從而達(dá)到多抵扣稅款的目的。
2022-01-20
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