您好,報(bào)價(jià)X,列式 ( X-100)/1.13-(X-100)/1.13*13%*12%-(X%2B100)*0.03%=X*20% 計(jì)算得129.9
請(qǐng)教一下老師 假設(shè)我們公司是做工程的 一般納稅人 然后我們給甲方開(kāi)了不含稅金額100元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額9元 的發(fā)票出去 價(jià)稅合計(jì)是109元,然后我們公司收到的全是普票,沒(méi)有專(zhuān)票,按正常稅法計(jì)算的話(huà),我需要承擔(dān)多少稅費(fèi) 是不是我增值稅承擔(dān):9元 附加稅:9*0.12=1.08 企業(yè)所得稅:應(yīng)該怎么計(jì)算 最終我們承擔(dān)稅金總共是多少?
你好老師!我們是建筑分包勞務(wù)單位合同價(jià)是600萬(wàn) 異地建筑服務(wù)外經(jīng)證納稅是怎么計(jì)算的需要納稅外經(jīng)證多少錢(qián)? 本地城建稅 增值稅 教育費(fèi) 地方教育附加費(fèi)企業(yè)所得稅 印花稅都交過(guò)了就外經(jīng)證這費(fèi)用不懂!我們是掛靠人家勞務(wù)公司的請(qǐng)老師公式列一下再計(jì)算共多少錢(qián)謝謝了
求售價(jià),為了開(kāi)票,屬于一般納稅人 夠進(jìn)一批貨馬上就有供貨商發(fā)到客戶(hù)那里 無(wú)庫(kù)存 一:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不含稅收入4萬(wàn)元,稅額5200元 二:開(kāi)出去發(fā)票售價(jià)已經(jīng)確認(rèn)為5萬(wàn)元不含稅金額 三:此批貨物產(chǎn)生增值稅,城建稅,印花稅,所得稅由對(duì)方承擔(dān) 四:要求開(kāi)票金額要算上繳納的稅款金額 五:增值稅13% 城建稅2.5% 教育費(fèi)附加1.5% 地方教育費(fèi)附加1% 印花稅0.015% 企業(yè)所得稅5% 六:請(qǐng)問(wèn)要怎么算這批貨加上各種稅款金額金額開(kāi)票出去給客戶(hù) 四我要怎么算出我要開(kāi)的發(fā)票金額
老師,我們是一般納稅人(小微企業(yè)),請(qǐng)問(wèn)進(jìn)貨價(jià)100元(含稅),要保證20%的利潤(rùn),加上增值稅,附加稅,印花稅及企業(yè)所得稅那些,那我們應(yīng)該報(bào)價(jià)多少給客戶(hù)?麻煩老師幫忙列一下算式
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是一般納稅人,小微企業(yè),如果我們有一批商品賣(mài)價(jià)是100萬(wàn),扣除所有稅金后,要求賬面上利潤(rùn)有賣(mài)價(jià)的2%,那我們需要拿到多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?這個(gè)要怎么列算式呢?
老師好商貿(mào)公司買(mǎi)砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶(hù)開(kāi)了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問(wèn)如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購(gòu)入車(chē)架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷(xiāo)了多計(jì)提的8350.85,未通過(guò)以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)叉車(chē),已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車(chē)需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開(kāi)具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開(kāi)一張普票,差額征稅差額開(kāi)票 差額征稅全額開(kāi)票外,還有其他開(kāi)票方式?jīng)]有,差額的兩種開(kāi)票方式是不是能開(kāi)普票也能開(kāi)專(zhuān)票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購(gòu)進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來(lái)區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒(méi)有具體分開(kāi)做賬,也沒(méi)做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開(kāi)給客戶(hù)普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,能直接這樣算嗎?100/(1-20%)=125,然后再算銷(xiāo)售價(jià)125元,成本價(jià)100元的稅金,最后報(bào)價(jià)用125+稅金總和?
您好聰明呀,比我的計(jì)算要簡(jiǎn)單
老師,你那個(gè)算式的邏輯是“不含稅收入-不含稅成本-附加稅-印花稅-企業(yè)所得稅=含稅收入*20%”對(duì)嗎?
還有我這種算法的話(huà),稅金會(huì)不會(huì)重復(fù)呢?因?yàn)?25本身就是含稅價(jià)了
您好,上面計(jì)算沒(méi)有減所得稅,利潤(rùn)20%是稅前的,一定要考慮這個(gè)重新算 (A1-100)/1.13-(A1-100)/1.13*13%*12%-(A1%2B100)*0.03%-((A1-100)/1.13-(A1-100)/1.13*13%*12%-(A1%2B100)*0.03%)*0.05-A1/1.13*20% 計(jì)算A=127.30,上面我忘記最后一個(gè)用未稅了
老師,你這個(gè)公式我沒(méi)看明白,能麻煩你寫(xiě)一下具體是哪個(gè)減哪個(gè)嗎
好的,(A1-100)/1.13? ?毛利 -(A1-100)/1.13*13%*12%-(A1%2B100)*0.03% 附加稅和印花稅?? -((A1-100)/1.13-(A1-100)/1.13*13%*12%-(A1%2B100)*0.03%)*0.05? 利潤(rùn)計(jì)算的所得稅 -A1/1.13*20%? 余下的20%利潤(rùn)
那是毛利-附加稅-印花稅-所得稅=不含稅售價(jià)*20%,對(duì)吧?
印花稅是:(進(jìn)價(jià)+售價(jià))*0.03%嗎?
您好,是的,我就是這個(gè)思路來(lái)算的,您一會(huì)用您那個(gè)簡(jiǎn)單方法,看我們計(jì)算的結(jié)果差多少,我計(jì)算為127.3這是含 稅價(jià)
老師,如果用我那種計(jì)算方式計(jì)算會(huì)不會(huì)造成稅金重復(fù)呀?
您好,不會(huì)呀,(進(jìn)價(jià) 售價(jià))*0.03%? 這里是相加哦,忘記現(xiàn)在有減半了,我重算一下 126.98元 (A1-100)/1.13-(A1-100)/1.13*13%*12%*0.5-(A1%2B100)*0.03%*0.5-((A1-100)/1.13-(A1-100)/1.13*13%*12%*0.5-(A1%2B100)*0.03%*0.5)*0.05-A1/1.13*20%
老師,你這個(gè)算式最后-A1/1.13*20%,這個(gè)“-”符號(hào)是不是應(yīng)該是等于號(hào)呀
您好,是的,因?yàn)槲以诒砀窭镉?jì)算,讓這個(gè)單元格等0 列式是等于,您太厲害了,我忘記改,您都看出來(lái)了
老師,我想問(wèn)一下,我用我的那種方法算了一下,大概是128.41,相比您這種方法,是不是您這種更準(zhǔn)確?
朋友您好,您的列式能給我看下么,我來(lái)比較下(剛才只是思路)
還有老師,那個(gè)印花稅是不是應(yīng)該直接就是銷(xiāo)售價(jià)*0.03%呀?需要加上進(jìn)價(jià)再乘以0.03%嗎
您好,買(mǎi)和賣(mài) 都要交印花稅,咱那邊是不是有優(yōu)惠,有優(yōu)惠您用優(yōu)惠政策,我這個(gè)是按稅法來(lái)寫(xiě)的
100/(1-20%)=125,(125-100)/1.13*0.13+(125-100)/1.13*0.13*0.12*0.5+(125+100)*0.03%*0.5+((125/1.13-100/1.13-(125-100)/1.13*0.13*0.12*0.5-(125+100)*0.03%*0.5)*0.05=3.41,總共就是125+3.41=128.41,老師,你看看我這種方法是否可以?
您好,可以的,我們的差異在稅,我是全部列式倒算,您是先用一個(gè)20%毛利的銷(xiāo)售價(jià)格