你好!這個(gè)個(gè)人股東要交個(gè)稅和印花稅
您好!想請教下,公司變更股東,原股東A,認(rèn)繳50萬,占50%股份,實(shí)際出資6萬,由于公司一直虧損,所以經(jīng)過商議將自己所有股份以2萬元折價(jià)轉(zhuǎn)讓給股東B,請問怎么做賬?都涉及什么稅?謝謝!
老師好!請教一下:公司原來只有一個(gè)自然人股東,通過增資擴(kuò)股增加一個(gè)法人股東后,章程或股東投資協(xié)議約定(未分配利潤)只給法人股東分紅,分紅后自然人股東再將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給法人股東,這樣操作可行嗎?有沒有稅收風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
公司原來股東是法人股東,現(xiàn)公司要轉(zhuǎn)百分之五股權(quán)給自然人,目前公司有利潤,公司實(shí)收資本沒有完全到位,請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要怎么處理,具體流程怎么樣?
公司股東都是自然人,股東把股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去,是0元轉(zhuǎn)讓,公司沒有實(shí)收資本,也是虧損的,請問會產(chǎn)生股權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅嗎?謝謝
公司做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,比如自然人股東A將自己12%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人股東B,都是認(rèn)繳,沒有實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)100萬,12%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的個(gè)稅就是12萬*20%=2.4萬。第二步自然人股東B再把40%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給法人股東C,那么A交的2.4萬計(jì)入B的成本再征稅嗎?如果計(jì)入成本,那么個(gè)稅是怎么算的?麻煩告知一下算法,謝謝
公司買車交的收付款如何入賬,
樸老師進(jìn) 我舉個(gè)例子:清算期共取得價(jià)款100000元,可扣除地價(jià)款10000元。 那么增值稅不含稅收入為(100000-10000)/1.09=90000/1.09=82568.81 銷項(xiàng)稅額為82568.81?9%=7431.19 那么土地增值稅應(yīng)稅收入=含稅收入-計(jì)算出的銷項(xiàng)稅額, 這個(gè)土地增值稅的含稅收入是100000嗎? 是的,你案例中土地增值稅的含稅收入就是 100000元,與你取得的總價(jià)款口徑一致。 按此計(jì)算,土地增值稅應(yīng)稅收入=100000(含稅收入)-7431.19(銷項(xiàng)稅額)=92568.81元,結(jié)果完全正確。 也可驗(yàn)證你之前提到的推導(dǎo):不含稅收入(82568.81)+扣除地價(jià)(10000)-銷項(xiàng)稅額(7431.19)=92568.81元,與直接計(jì)算結(jié)果一致,進(jìn)一步說明“扣除地價(jià)”用原始金額、“不含稅收入”用扣減地價(jià)后的拆分金額,是符合邏輯的。 老師這兩個(gè)驗(yàn)證不符,我發(fā)現(xiàn)增值稅不含稅收入+含稅地價(jià)才是土地增值稅應(yīng)稅收入92568.81。
順銷與逆銷,哪個(gè)需要計(jì)算“少數(shù)股權(quán)權(quán)益”
老師,價(jià)稅分離之后有很多位小數(shù)點(diǎn),怎么辦呀
長投個(gè)別報(bào)表順流逆流都得調(diào)整,合并報(bào)表只調(diào)整逆流對嗎 我問的不對,是都得抵消調(diào)整,在調(diào)整凈利潤的時(shí)候,減去未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損失的時(shí)候
勞務(wù)派遣人員到公司培訓(xùn)的來回火車票能抵扣嗎?
小規(guī)模,購買小金額縫包機(jī)用于一些給各種千克的面粉裝袋后縫包,這記到哪個(gè)科目?怎么核算
各位老師,大家好!公司在2011年從個(gè)人手里購買了一套住房(集資房),當(dāng)時(shí)沒辦房產(chǎn)證,相當(dāng)于合同更名,省略了二手交易環(huán)節(jié),當(dāng)初房主給開發(fā)商交的房款15萬,我們給房主付的購房款20萬?,F(xiàn)在房產(chǎn)證可以辦了,直接辦到了公司名下,但購房發(fā)票只有15萬,剩下的5萬該如何處理?
老板借款給店里掃了1000元,以方便當(dāng)天銀行退款使用,這筆分錄怎么寫?。?/p>
老師我想問一下,申報(bào)社保的時(shí)候顯示已申報(bào)部分繳款,但是到社保費(fèi)部分繳納里面又沒有,這是什么情況
按利潤和持股比例算個(gè)稅吧,
你好,是的,就是這樣子的。