你好同學,這個企業(yè)因為他是折價轉(zhuǎn)讓的,所以不涉及到個人所得稅款了但是要按照財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得來繳納這個印花稅的。
你好老師,我們現(xiàn)有A公司注冊實繳均200萬,B公司注冊200萬實收資本133萬,A公司100%控股B公司。A公司未開展任何業(yè)務(wù),B公司現(xiàn)在總資產(chǎn)58萬。 A公司有4位股東,現(xiàn)在想注銷A公司,打算將B公司的股權(quán)按A公司原持股比例轉(zhuǎn)讓給4位股東,甲乙均不變,丙丁轉(zhuǎn)給戊、己。 請問:1、是不是要先將A公司有股權(quán)轉(zhuǎn)讓給四位股東先再注銷?轉(zhuǎn)讓后四位股東要實繳出資嗎? 2、B公司在虧損,轉(zhuǎn)讓股價按設(shè)立時的價格轉(zhuǎn)讓要交個稅嗎?可以按虧損后比例折算成轉(zhuǎn)讓股價嗎? 3、A公司是B公司的母公司,注銷時B公司是否被當成A公司的資產(chǎn)清算,清算后的資產(chǎn)怎么分配給原股東? 4、A公司注銷后對B公司營運是否有影響?(AB之間無關(guān)聯(lián)交易) 以上問題希望老師能幫忙解答,謝謝
一家具有私募牌照的一人有限公司,注冊資本1000萬元,實繳資本232萬元,股東以借款的名義把這232萬元借出,掛其他應(yīng)收款,成立以來一直虧損。 現(xiàn)我一朋友想投資這家公司,和這個公司的唯一股東達成如下意向: 1、合作核心條款:1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓:40萬收購49%的股份,股權(quán)轉(zhuǎn)讓款在合同簽訂之日起5天內(nèi)支付。 2.本協(xié)議的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款定價不包括公司的債權(quán)債務(wù),對于股東對公司的債務(wù)(實際是實收資本過賬的問題)予以免除,原有的實繳資本過賬的問題原則上通過雙方按比例共同注資的方式逐步解決。 請問怎么進行賬務(wù)處理?還有,這樣做合適嗎?
你好老師,請問,我們公司現(xiàn)在做重大變更,法人變更,股東變更,原注冊資本1000萬,實繳了50萬(共有6個股東,有4個股東已經(jīng)實繳50萬,這4個股東認繳的已實繳完畢),剩下兩位股東未實繳。問: 1.現(xiàn)引進新股東1人,認繳20萬,但是只給他1%股股份,那這20萬我是全部計入實收資本還是10萬計入實收資本,10萬計入資本公積(至前1000萬還未繳足); 2.如果,現(xiàn)在股東會決議以上原來4位股東由顯名股東變?yōu)殡[名股東,并且持股比例被壓縮(原來是5%,現(xiàn)在壓縮為3%,相當于50萬只占股3個點了),并且由其中一位股東代持這4位小股東3%股份,這個去工傷稅務(wù)變更時候需要什么資料?需要這4位股東和代持股東簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議還是代持協(xié)議? 3.假如上述變更發(fā)生后,公司賬上需要調(diào)整嗎?
我公司股東A占股50%,法人占股50%,認繳注冊資本各250萬,A股東實繳資金70萬已轉(zhuǎn)入公賬,因疫情原因該股東無法參與公司經(jīng)營故要撤資,根據(jù)章程知道A股東已將全部股份轉(zhuǎn)讓給法人及另一自然人股東B,法人已將70萬資金又轉(zhuǎn)入公賬,并未直接轉(zhuǎn)給A股東。有兩個問題想咨詢下老師:1、A股東要求將70萬打回個人賬戶,財務(wù)已打30萬(當時未反應(yīng)過來其中問題就先轉(zhuǎn)了),余40萬未付,該筆資金是否可以從公賬打給A股東, 余下款項是否還能夠轉(zhuǎn)出, 該操作正確嗎?不正確的話應(yīng)該怎么做。2、該筆資金是否屬于A股東的財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,個稅是應(yīng)該按照70萬的20%也就是14萬申報嗎?是的話這14萬應(yīng)該A股東承擔對嗎
您好!想請教下,公司變更股東,原股東A,認繳50萬,占50%股份,實際出資6萬,由于公司一直虧損,所以經(jīng)過商議將自己所有股份以2萬元折價轉(zhuǎn)讓給股東B,請問怎么做賬?都涉及什么稅?謝謝!
老師,公司建造廠房時,用的扳手 鉗子 計入哪個科目?在建工程?
老師,季度利潤表的財務(wù)費用顯示-2000是什么意思?
汽修廠買的黃油怎么做賬
一般納稅人,如果公司有個項目要開清包工發(fā)票,3%簡易計稅,對公司的其他項目開票稅率有沒什么影響?
老師,公司的土地租賃出去給個人了,需要計提印花稅嗎?
@宋生老師,搞的以后都不知道怎么面對她,哎,當時當著我的面說我感覺自己像在夢游一樣,一句話都沒反駁
個體工商戶代開發(fā)票需要繳納個稅嗎
你好,老師,我們公司就一個人做小程序,年初年報都做了,稅務(wù)系統(tǒng)有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告申報提醒,是啥情況,需要報嗎?
老師,一般納稅人票開多了,但是培訓費公司制度只報銷一部分,就是公司可以付報銷人12000,按14800胡進項稅抵扣,沒問題是吧?
已經(jīng)認賬的發(fā)票和未認證的發(fā)票 紅沖的區(qū)別
哦,公司的印花稅就是按6萬來申報是嗎?
你好。按照2萬塊錢來進行繳納印花稅就可以的。
另外賬應(yīng)該怎么做呢?是不是不考慮折價,是這樣嗎? 借:實收資本-A 6萬 貸:實收資本-B 6萬
你好,對你這樣做憑證是沒有任何問題的。咱不考慮折價的,因為折價和公司就沒有關(guān)系了。