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老師,請問公司收到了一張紅字發(fā)票(專票去年已經(jīng)抵扣了),這個怎么入賬,分錄怎么寫,紅字進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬

2024-08-14 16:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-14 16:45

借應(yīng)付賬款, 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?

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借應(yīng)付賬款, 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
2024-08-14
直接在申報(bào)系統(tǒng)附表填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了
2022-01-05
您好,原來入賬分錄相同,金額負(fù)數(shù)
2023-07-30
之前分錄借庫存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-08-13
借:成本費(fèi)用科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-03-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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