借應(yīng)付賬款, 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
老師,請問一下,收到銷售方開的紅字發(fā)票怎么賬務(wù)處理?之前開的發(fā)票已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,
老師,專用發(fā)票在上月份已認(rèn)征已抵扣 ,本月對方紅字專用發(fā)票開給公司全額已抵扣紅字發(fā)票,同時開了一張?zhí)m字發(fā)票,退回余款給公司,老師,請問一下分錄怎么做呀
老師,請問下,我公司是一般納稅人,收到紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,報(bào)稅的時候,進(jìn)項(xiàng)表彈出了紅字發(fā)票金額,那我收到這張紅字發(fā)票的時候要怎么做賬呢
收到一張紅字專用發(fā)票,這個進(jìn)項(xiàng)稅我們4月已經(jīng)抵扣了。這個完整的分錄怎么做?
老師請問一下,我收到一張紅字發(fā)票。之前認(rèn)證了。然后這個月人家給我開了張紅字。分錄怎么做呢 要不要做一筆紅沖分錄。那進(jìn)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)呢
老師,求解一下這道題
本月電費(fèi)3萬元,生產(chǎn)了A產(chǎn)品耗用了2萬,如何結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,和生產(chǎn)成本
老師,第二季度期初現(xiàn)金余額是多少?
銷售板材 運(yùn)輸費(fèi)按成本比例多少
老師,這兒算超標(biāo)沒有,會計(jì)利潤是400萬,為什么不把視同銷售的100一80=20萬利潤加上,用420X12%呢
請問:這個答案問,應(yīng)交所得稅,和所得稅費(fèi)用,有啥區(qū)別,答案都是一樣的呀?
個體戶工資薪金也是按月報(bào)嗎
老師,我想用庫存現(xiàn)金去還股東借款,但是我做分錄的時候借貸不平(沒有調(diào)明白),這筆分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,您好!外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,出口不退稅,可以免稅嗎,沒有采購發(fā)票
老師,用存貨抵債,確認(rèn)債務(wù)重組損益時,為什么計(jì)入其他收益,而不是投資收益