進項大于銷項的,那這一部分退回來的屬于留底退稅,這個不屬于。
老師,這個月收到上個年度退回多繳的企業(yè)所得稅,會計分錄怎么做
8月增值稅銷項1488.67,進項32.08,是不是屬于銷大于進,這個分錄我會做,但是我上個月不想交稅,就把之前5.6月的沒抵扣的稅額,沒抵扣的全部計入到轉出未交增值稅里面了,這次就抵扣了1560.87,增值稅申報表就留底了72.2,這個分錄怎么做呢,
老師,這個月收到增值稅留抵退稅款,請問怎么做會計分錄?是這樣嗎?先計提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應交稅費—應交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時:借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款
你好 老師 我們屬于小型微利企業(yè) 增值稅即增即退 上個月收到個稅返還手續(xù)費然后填在一般項目 然后繳納了增值稅 這個月我做賬怎么填增值稅分錄
請問企業(yè)收到退回的上個月多繳增值稅,什么樣屬于留抵退稅呢,這個屬不屬于???這個會計分錄應該怎么做啊
老師就是高新技術企業(yè)有什么優(yōu)惠政策,有什么好處?
請問老師,分支機構在外地的,是匯總在總公司交稅吧?需要在稅務局備案嗎
老師,企業(yè)把名下的車銷售給個人,開普票要開幾個點呢,
老師:企業(yè)購買基金,贖回產生的收益怎么做賬,要繳稅嗎
公司提取備用金有什么要求嗎
老師就是我們用了研發(fā)支出這個科目我們后續(xù)有什么是需要注意的嗎?
上月開票開錯金額,這個月要作廢它重開,怎么樣操作
老師你好。如果一個項目需要一定時間才能完成,具體時間還不能估算,發(fā)生了一些成本,這些成本要怎么結轉,還是放在那里,等能可靠計量了再結轉
公司跟個人借款簽訂的借款合同是否繳納個人所得稅,無規(guī)定借款利息
老師就是研發(fā)支出是資產類科目是嗎?這個研發(fā)支出后續(xù)是怎么使用的?
是多交在哪個科目里面掛著?如果是在未交增值稅的話,借銀行存款貸應交稅費未交增值稅。
好勒 相當于沖回就好啦是吧
是的,對的,是這么做的。
但是在貸未交增值稅話是不是表示著,下個月要增加的增值稅變多呢
你好,未繳增值稅在貸方余額表示你們應該繳納,沒有繳納的。