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Q

請問企業(yè)收到退回的上個月多繳增值稅,什么樣屬于留抵退稅呢,這個屬不屬于???這個會計分錄應該怎么做啊

2024-08-14 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-14 09:26

進項大于銷項的,那這一部分退回來的屬于留底退稅,這個不屬于。

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齊紅老師 解答 2024-08-14 09:26

是多交在哪個科目里面掛著?如果是在未交增值稅的話,借銀行存款貸應交稅費未交增值稅。

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快賬用戶4748 追問 2024-08-14 09:31

好勒 相當于沖回就好啦是吧

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齊紅老師 解答 2024-08-14 09:31

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶4748 追問 2024-08-14 09:34

但是在貸未交增值稅話是不是表示著,下個月要增加的增值稅變多呢

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齊紅老師 解答 2024-08-14 09:36

你好,未繳增值稅在貸方余額表示你們應該繳納,沒有繳納的。

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進項大于銷項的,那這一部分退回來的屬于留底退稅,這個不屬于。
2024-08-14
您好, 做賬是可以這么做的
2022-09-30
借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項。
2022-01-14
匯算退稅 借:非限定性凈資產-累計結余 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應交稅費-所得稅
2025-07-11
你好,具體更正的話可以去柜臺。退稅影響不影響看咱更正的內容要具體業(yè)務具體分析,可以直接去柜臺辦理。
2022-12-14
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