你好!工程結(jié)算: 一、工程結(jié)算核算施工企業(yè)根據(jù)工程施工合同的完工進(jìn)度向業(yè)主開出工程價(jià)款結(jié)算單辦理結(jié)算的價(jià)款。 二、向業(yè)主開出工程價(jià)款結(jié)算單辦理結(jié)算時(shí),按結(jié)算單所列金額,借記“應(yīng)收賬款”科目,貸記工程結(jié)算科目。工程施工合同完工后,將本科目余額與相關(guān)工程施工合同的“工程施工”科目對(duì)沖,借記工程結(jié)算科目,貸記“工程施工”科目。 三、本科目應(yīng)按工程施工合同設(shè)置明細(xì)賬,進(jìn)行明細(xì)核算。 四、本科目期末貸方余額,反映尚未完工工程已開出工程價(jià)款結(jié)算單辦理結(jié)算的價(jià)款
1、工程完工60%結(jié)算時(shí)結(jié)算單金額109萬,借:應(yīng)收賬款109 貸:工程結(jié)算109這個(gè)“工程結(jié)算”是含稅還是不含稅的?如果是含稅,那完工100%開票的時(shí)候,又該怎么做會(huì)計(jì)分錄?是借:主營業(yè)務(wù)成本 借:工程施工—毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這樣最終工程結(jié)算和主營業(yè)務(wù)收入就不等了?而且工程施工毛利這部分就含稅咯?是不是應(yīng)該沖工程結(jié)算,借:主營業(yè)務(wù)成本 借:工程施工—毛利 借:工程結(jié)算(稅金部分) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 2、比如工程完工60%結(jié)算單金額109萬,借:應(yīng)收賬款100 貸:工程結(jié)算100這個(gè)“工程結(jié)算”不含稅?那完工100%開票的時(shí)候,又該怎么做會(huì)計(jì)分錄?是借:主營業(yè)務(wù)成本 借:工程施工—毛利 借:應(yīng)收賬款(稅金部分)貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這樣工程結(jié)算和主營業(yè)務(wù)收入就相等,請(qǐng)麻煩幫我問問老師這兩種方法哪種合適一些?或者兩種都不對(duì)?正確的方法又是怎樣?
老師我2019年第一張圖片計(jì)提7-9月工資440706。然后也結(jié)轉(zhuǎn)工程施工借:主營業(yè)務(wù)成本貸:工程施工-人工余額表余額平了??墒俏?020年最后一張圖片你看下440706怎么又在貸方了?是要把這個(gè)29號(hào)憑證沖紅才對(duì)才不是貸方才余額平對(duì)吧?
2023年1-12月份會(huì)計(jì)科目余額表工程施工借方余額是:421764,2023年6月份開工程款發(fā)票583940.93,會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:借:應(yīng)收賬款-某某單位 583940.93,貸:主營業(yè)務(wù)收入578159.33,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅5781.6. 6月付了這個(gè)工程一筆材料費(fèi):借:工程施工-材料費(fèi)100000,貸:應(yīng)付賬款-某某單位 100000,6月結(jié)轉(zhuǎn)了了這筆成本:借:主營業(yè)務(wù)成本100000,貸:工程施工-材料費(fèi) 100000,2024年2月份共發(fā)生了這個(gè)項(xiàng)目的成本483882元,借:工程施工-材料費(fèi)483882,貸:銀行存款483882,2月未結(jié)轉(zhuǎn)了這筆成本,借:主營業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)務(wù)成本483882 貸:工程施工-某某項(xiàng)目-483882,同時(shí)做了一筆調(diào)整期初的工程施工借方余額:借:利潤分配-未分配利潤 421764,貸:工程施工421764,問這樣做的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?能把期初的421764借方余額能沖平嗎?
新來一家公司,工程施工這個(gè)項(xiàng)目,余額在貸方140。其中 工程施工成本借方7萬,工程結(jié)算貸方147,這樣表示什么意思?
老師您好:2季度結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)我暫估一個(gè)項(xiàng)目人工成本50000元,我不知道這項(xiàng)目在2季度就完工了,這樣導(dǎo)致我這項(xiàng)成本(工程施工科目貸方余額),那我該怎么弄老師
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問題
老師,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),今收到6個(gè)點(diǎn)的危廢處置費(fèi)要做什么科目入賬
比如開銀承200萬存保證金賬戶,百分之50%銀行存款出,百分之50%貸款,如何做分錄
個(gè)稅上個(gè)月超過了5000需要繳稅,但是不繳納,年度不超過就行了吧?
老師 工會(huì)經(jīng)費(fèi)回?fù)? 是 借銀行存款 貸管理費(fèi)用 嗎
老師,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表的附列1附列2我在哪個(gè)位置能查的到,我進(jìn)稅務(wù)局網(wǎng)不知道在哪里查?我們已經(jīng)申報(bào)了
怎么看24年稅務(wù)師課件視頻
老師,員工日常公務(wù)上班的交通費(fèi)用,公司報(bào)銷的,怎么做賬
是多確認(rèn)收入意思嗎?
你好!是確認(rèn)的收入,是否是多的需要看明細(xì)賬