上個(gè)季度報(bào)稅多報(bào)了4000元,可以更正申報(bào)。 具體的操作方法如下: 企業(yè)所得稅季報(bào)預(yù)繳納稅申報(bào)表填寫錯(cuò)誤,若在申報(bào)期范圍內(nèi)報(bào)錯(cuò)且未清繳稅款,可以重新申報(bào);若過(guò)了申報(bào)期才發(fā)現(xiàn)有誤,且已清繳稅款,則需要攜帶稅務(wù)登記證、經(jīng)辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表到稅局前臺(tái)申請(qǐng)重報(bào)。 如果更正申報(bào)后有多繳的稅費(fèi),可以申請(qǐng)退稅。退稅的具體操作流程可能因地區(qū)而異,一般來(lái)說(shuō)可以參考以下步驟(以電子稅務(wù)局操作為例): 1.登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),找到退抵稅費(fèi)申請(qǐng)(誤收多繳),路徑一般為“我要辦稅—一般退(抵)稅管理—退抵稅費(fèi)申請(qǐng)(誤收多繳)”; 2.在退抵稅費(fèi)申請(qǐng)(誤收多繳)節(jié)點(diǎn),根據(jù)系統(tǒng)提示填寫相關(guān)信息,提交申請(qǐng)表; 3.可通過(guò)“我要查看”—點(diǎn)擊“辦稅進(jìn)度及結(jié)果信息查詢”—選擇相應(yīng)時(shí)間—點(diǎn)擊“查詢”,查看辦稅進(jìn)度。
增值稅上季度報(bào)錯(cuò)了,哪里可以更正?該怎么更正
#提問(wèn)#老師,這個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表填錯(cuò)了,上報(bào)了,可以更正嗎?怎么更正法?
你好,印花稅申報(bào)錯(cuò)了 更正申報(bào)后,多繳的0.8元可以不申請(qǐng)退稅嗎
老師,申報(bào)稅務(wù)上傳了季度報(bào)表,可以更正前4年的數(shù)據(jù)嗎?
二季度多交了稅費(fèi),更正申報(bào)后,收到退回的稅費(fèi)怎么做賬呢
中級(jí)職稱報(bào)名地址?老師
老師報(bào)表重分類如果負(fù)債類為負(fù)數(shù),就把負(fù)數(shù)搬到資產(chǎn)那邊同時(shí)變成正數(shù)
供應(yīng)商開(kāi)給我們的負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)。我們應(yīng)該放在憑證里面嗎?
有一個(gè)語(yǔ)音直播平臺(tái)他讓我提供身份證支付號(hào)碼說(shuō)會(huì)保底支付是假的嗎,,如果發(fā)了是不是會(huì)丟了身份信息
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,我們把貨品放在交易中心平臺(tái)上掛賣,怎么來(lái)確認(rèn)收入和做賬呢
個(gè)體戶一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn),比如是31萬(wàn),就直接按照31萬(wàn)*5%交所得稅嗎
老師,我們是承租方,這個(gè)合同哪里需要修改和注意哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
錄入科目時(shí),我將庫(kù)存商品中的第3項(xiàng)產(chǎn)品四抽屜田園橡木色錄入成了第四項(xiàng)的四抽屜原野橡木色,我想這個(gè)順序應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題,就沒(méi)管,但錄入期初數(shù)值時(shí),編碼1405001003原野橡木色,在錄入存貨的時(shí)候變成了,下級(jí)編碼成了1405001003_A04,另一個(gè)田園橡木色下級(jí)編碼成了1405001004_A03.又導(dǎo)致后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),兩個(gè)產(chǎn)品期末金額反了,不知道怎么修改了,麻煩幫忙看看,并指正,謝謝
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司想轉(zhuǎn)股(自然人轉(zhuǎn)讓給自然人),賬上盈利,稅怎么交?
錄入科目時(shí),我將庫(kù)存商品中的第3項(xiàng)產(chǎn)品四抽屜田園橡木色錄入成了第四項(xiàng)的四抽屜原野橡木色,我想這個(gè)順序應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題,就沒(méi)管,但錄入期初數(shù)值時(shí),編碼1405001003原野橡木色,在錄入存貨的時(shí)候變成了,下級(jí)編碼成了1405001003_A04,另一個(gè)田園橡木色下級(jí)編碼成了1405001004_A03.又導(dǎo)致后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),兩個(gè)產(chǎn)品期末金額反了,不知道怎么修改了,麻煩幫忙看看,并指正,謝謝