是的,按審計(jì)的結(jié)果更正年報(bào)
老師,22年匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表已按賬面申報(bào),審計(jì)報(bào)告出來(lái)的的財(cái)務(wù)報(bào)表,數(shù)據(jù)有變,已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是不要按審計(jì)調(diào)整的報(bào)表更正申報(bào)呀
老師 公司在21年匯算清繳以后做了21年的審計(jì) 審計(jì)報(bào)表數(shù)字跟申報(bào)數(shù)字有不一樣 那今年做22年匯算清繳申報(bào)的時(shí)候是要跟上年保持一致嗎 能按審計(jì)后的數(shù)字報(bào)嗎 按審計(jì)期末期初就對(duì)不上了 正常流程是不是要按審計(jì)后的數(shù)字更正21年匯算清繳數(shù)據(jù)
您好,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳必須要和審計(jì)報(bào)告的數(shù)據(jù)保持一致嘛,比如審計(jì)報(bào)告有個(gè)利息支出和手續(xù)費(fèi)在調(diào)整表上填寫(xiě)了,但是匯算的時(shí)候忘記填這個(gè)有關(guān)系嘛
老師,電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅匯算清繳需要填報(bào)的報(bào)表是和審計(jì)報(bào)告保持一致還是填公司自己出的報(bào)表上的數(shù)據(jù)??jī)蓚€(gè)數(shù)據(jù)有不一致的地方
老師,為高企復(fù)審做的審計(jì)報(bào)告,匯算清繳數(shù)據(jù)與其不一致,這個(gè)是必須更正申報(bào)的么
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
我不更正的話,高企就過(guò)不了?
是的,需要調(diào)整為一致