不需要的,直接做長期待攤費(fèi)用就可以

老師,你好,問下:我們18年的時候裝修辦公室花了55萬多,記在“在建工程”中,上周我們公司審計的時候,他們把這筆錢記在了“長期待攤費(fèi)用”中,還攤掉了五分之一的費(fèi)用,現(xiàn)在有44萬多在“長期待攤費(fèi)用”中,那我今年需要做賬嗎?怎么處理?
那我們裝修期間購買供應(yīng)商材料,以及裝修公司裝修,都是長期待攤費(fèi)用,每月分?jǐn)?,去年裝修廠房及辦公樓一直記得在建工程,本來打算這月全部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)說是錯的,計入長期待攤費(fèi)用,那我可以這個月調(diào)賬,把在建工程轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用嗎,這個月開始攤銷還是下月開始攤銷
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆]有施工方提供驗(yàn)收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費(fèi)用是嗎,如果計入長期待攤費(fèi)用,我們現(xiàn)在生產(chǎn),這個分錄怎么寫
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆]有施工方提供驗(yàn)收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費(fèi)用是嗎,現(xiàn)在已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,這個是不是也要入賬做長期待攤費(fèi)用
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆]有施工方提供驗(yàn)收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費(fèi)用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用,那么這個待攤費(fèi)用10月份進(jìn)行分?jǐn)傞_始3年嗎
老師,我們本月有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我交稅的時候做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,但正確的好像應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。我那樣做可以嗎,需要調(diào)整嗎
老師,公司就一個股東,現(xiàn)在想增加一個股東,帳利潤是負(fù)數(shù),需要交什么稅呢
上月向農(nóng)民收購的小米因倉庫保管不善發(fā)霉,賬面成本5970(含運(yùn)費(fèi)120) 進(jìn)項稅已抵扣 求這個會計分錄怎么做
老師,你好有半個月沒開工,只開工了半個月,機(jī)器的折舊還有廠房的折舊,該怎么歸集?
老師好,辦稅人員最多可以添加幾個?
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤與期末貨幣資金有關(guān)系嗎
老師你好,我們公司賣了一輛車!當(dāng)時公司沒有開票!稅務(wù)要求在當(dāng)月更正(25.03月份)!增值稅和印花稅及附加稅我都已更正!企業(yè)所得稅是否也必須更正
老師,這兩份工作證明模板,是不是一份是已離職但以前工作過的證明。一份是在職的工作證明。那我明年報考中級時,這兩份證明任選其一嗎?
我們?nèi)ツ旮兜囊还P房租40000元,對方?jīng)]有開票來,現(xiàn)在找他們開票的話,他們說當(dāng)時簽合同的主體開不了房租租賃類目發(fā)票,需要重新簽合同,然后給了一份合同主體變更三方協(xié)議,這樣的協(xié)議可以簽嗎
請問我公司收客戶的技術(shù)服務(wù)費(fèi),成本怎么算?是員工的工資?



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那等工程結(jié)束再攤銷是嗎?工程大概要3個月
對的,是到完工的次月開始分?jǐn)?,最低分?jǐn)?年。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。