您好,是的,這個(gè)也要更正的

老師好我們公司是一般納稅人 6月和7月份增值稅附加稅應(yīng)該減半征收,但是我們申報(bào)和繳納的時(shí)候都沒有減半,現(xiàn)在要申請退稅,還要更正申報(bào)報(bào)表,這個(gè)應(yīng)該怎么操作?
老師好,我們公司2020年加計(jì)抵減聲明錯(cuò)誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報(bào)表后需要補(bǔ)增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報(bào)表更正不了,加計(jì)抵減多的及需要補(bǔ)繳稅費(fèi)的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因?yàn)檫€有年報(bào)需要更正
老師,你好,今年補(bǔ)繳了2019年的增值稅,附加稅和所得稅,因?yàn)?019年業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生但是當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票給客戶,我們也沒有申報(bào),2022年才開的發(fā)票,稅務(wù)部門要求我們更正2019年的收入,補(bǔ)繳了稅款和滯納金,我怎么做賬呢?我們執(zhí)行的是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師,您好,請教一個(gè)問題 我們企業(yè)是商貿(mào)公司,22年4季度把公司所有的一輛車出售1萬元,對方去了稅務(wù)局用我們單位信息代開了發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)在當(dāng)期未入賬,22年4季度這輛車賬面價(jià)值是15156.25(原值3萬。累計(jì)折舊14843.75),現(xiàn)在需要更正增值稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅報(bào)表,我應(yīng)該如何更正,另外賬務(wù)上如何更正
老師,我公司是一般納稅人,2023年12月有未開票收入當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),在4月已經(jīng)更正增值稅申報(bào)表,當(dāng)時(shí)沒有更正第四季度所得稅。這個(gè)未開票收入可以在匯算清繳表里更正嗎?還是必須更正第四季度報(bào)表?
我們?nèi)ツ旮兜囊还P房租40000元,對方?jīng)]有開票來,現(xiàn)在找他們開票的話,他們說當(dāng)時(shí)簽合同的主體開不了房租租賃類目發(fā)票,需要重新簽合同,然后給了一份合同主體變更三方協(xié)議,這樣的協(xié)議可以簽嗎
請問我公司收客戶的技術(shù)服務(wù)費(fèi),成本怎么算?是員工的工資?
一般納稅人先確認(rèn)收入,后補(bǔ)開發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)處理和申報(bào)怎么弄呢
老師,您好。請問我們機(jī)械設(shè)備租賃公司,一般納稅人開13點(diǎn)的經(jīng)營租賃發(fā)票。成本出了購買設(shè)備折舊。設(shè)備維修費(fèi)。還應(yīng)該有什么?油費(fèi)和人工可以算作經(jīng)營租賃的成本嗎?
請問老師,我們是一家中醫(yī)診所,之前有顧客在我們這兒消費(fèi)了,沒有開票,但是現(xiàn)在人家要求開票,而且顧客要求醫(yī)生制造假病歷,和發(fā)票開在同一天 ,遇到這種事情我該怎么處理
老師,問一下,我們?nèi)ツ觐A(yù)提的費(fèi)用15萬,到今年匯算清繳的時(shí)候發(fā)票都沒有開來,然后會計(jì)事務(wù)所的人匯算時(shí)給我們補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,然后我賬上還有15萬的余額掛著,怎么處理?
研發(fā)人員用的電腦維修了,維修費(fèi)計(jì)入研發(fā)支出可以嗎
老師好,福利費(fèi)扣除按照工資薪金的比例扣除,工資薪金是實(shí)際發(fā)放總數(shù)還是計(jì)提總數(shù)數(shù)
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該記企業(yè)所得稅還是減少未分配利潤
個(gè)體戶可以用私戶收款只設(shè)置一套賬嗎

