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老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問題 我們企業(yè)是商貿(mào)公司,22年4季度把公司所有的一輛車出售1萬元,對(duì)方去了稅務(wù)局用我們單位信息代開了發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)在當(dāng)期未入賬,22年4季度這輛車賬面價(jià)值是15156.25(原值3萬。累計(jì)折舊14843.75),現(xiàn)在需要更正增值稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅報(bào)表,我應(yīng)該如何更正,另外賬務(wù)上如何更正

2023-11-09 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-09 16:45

同學(xué)您好:這筆業(yè)務(wù)是還沒有處理嗎?為什么要更正?

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快賬用戶9797 追問 2023-11-09 16:46

因?yàn)椋?dāng)期會(huì)計(jì)不知道這一筆業(yè)務(wù),增值稅申報(bào)表沒給做進(jìn)去,現(xiàn)在是稅務(wù)局提出的數(shù)據(jù),讓更正

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-09 17:13

同學(xué)您好: 銷售車輛損益=10000-15156.25=-5156.25 賬務(wù)處理: 借:固定資產(chǎn)清理15156.25 累計(jì)折舊14843.75 貸:固定資產(chǎn)30000 借:銀行存款10000 貸:固定資產(chǎn)清理10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這里老師沒有處理增值稅,主要不知道您企業(yè)的情況。 借:資產(chǎn)處置損益5156.25 貸:固定資產(chǎn)清理5156.25 企稅匯算: 財(cái)務(wù)報(bào)表按新的報(bào)表更正,申報(bào)表調(diào)整主表,資產(chǎn)損益報(bào)表即可。

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同學(xué)您好:這筆業(yè)務(wù)是還沒有處理嗎?為什么要更正?
2023-11-09
你好,學(xué)員,這也要問一下大廳柜臺(tái)要不要到現(xiàn)場(chǎng)更正申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)紅沖也是在柜臺(tái)申報(bào)
2023-05-21
你好 ;? ? 意思是你變賣了; 但是沒有做對(duì)固定資產(chǎn)清理 分錄; 報(bào)增值稅和附加稅以及印花稅和企業(yè)所得稅都沒有及時(shí)報(bào)嗎? ?
2022-08-24
你好,直接沖今年的收入,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入付出負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)就可以的,不要修改之前年度的所得稅。
2023-11-13
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