您好,這個按五年來折舊就可以了
(1)外購電動機一批,取得的通過稅務(wù)機關(guān)認證的防偽增值稅專用發(fā)票上注明 買價40萬元; (2)向本市某大型家電市場發(fā)售A型號洗衣機100臺,出廠單價2000元(含 稅價)。因該公司購貨量大,按合同約定給予了5%的商業(yè)折扣,折扣與銷售額 開具在同一張發(fā)票上。另贈送多2臺同型號洗衣機給購貨人; (3)外購零配件一批,取得的防偽增值稅專用發(fā)票上注明價款2萬元,專用發(fā) 票暫未認證; (4)采取分期收款方式向某家電市場按照出廠價格銷售A型號洗衣機300臺, 合同約定本月收款一半,但款項至月末尚未收到; (5)進口大型檢測設(shè)備一臺,到岸價格10萬美元,匯率為:1美元=6.83元人 民幣,關(guān)稅稅率為:10%; (6)向外市一新落成的乙商場按出廠價銷售A型號洗衣機80臺。由本企業(yè)車 隊運送取得運輸費收入10000元,裝卸費2000元,均開具增值稅專用發(fā)票。 另,為提供運輸服務(wù)而購買了汽油,并取得防偽增值稅專用發(fā)票注明汽油價1 000元,并通過稅務(wù)機關(guān)的認證; (7)無償提供給本企業(yè)招待所A型號洗衣機10臺(洗衣機單位生產(chǎn)成本1200 元)。按出廠價的60%售給職工A型號洗衣機40臺(稅務(wù)機關(guān)核定售價偏低); (8)采取以物易物方式向丙廠(小規(guī)模納稅人)提供A型號洗衣機20臺,丙 廠向本企業(yè)提供等價的B配件4000件。雙方開出的均是普通發(fā)票。(注:洗衣 機的型號、品質(zhì)、價格等均完全一致。) (9)年初購進的材料,由于庫存保管不善被盜,賬面價值為8萬元,該批材料 進項稅已抵扣。 要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算回答問題,單位:元(保留兩位數(shù)): (1)計算當月該企業(yè)發(fā)生的銷項稅額; (2)計算當月該企業(yè)進口業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅; (3)計算當月該企業(yè)可抵扣的進項稅額; (4)計算當月該企業(yè)內(nèi)銷業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅稅額。
東方公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)2019年6月1日購買機器設(shè)備一臺,價款200萬元,增值稅額26萬元,款項以銀行存款支付,該機器設(shè)備需要進行安裝。(2)領(lǐng)用原材料10萬元,用于安裝工程。(3)應(yīng)付安裝工程人員工資10萬元。(4)2019年6月30日安裝完畢交付生產(chǎn)車間使用。(5)該機器設(shè)備預(yù)計使用5年,預(yù)計凈殘值為4萬元,采用年數(shù)總和法計提折舊。要求:(1)根據(jù)上述資料編制相關(guān)的會計分錄;(2)計算2019年應(yīng)該計提的折舊額并編制計提折舊的會計分錄。
某公司現(xiàn)正在使用的一臺舊機器系5年前以10萬元的價格購買的,預(yù)計使用壽命 飛10年,現(xiàn)已使用5年,壽命期末無殘值,使用直線法計提折舊?,F(xiàn)準備以一臺性能優(yōu)良的新機器替換舊機器,新機器的購買價格12萬元,安裝費3萬元,使用壽命5年。5年內(nèi)它可每年降低付現(xiàn)經(jīng)營費用5萬元,壽命期末殘值1萬元。折圖方法亦為直線法,新機器投產(chǎn)后需增加凈營運資金1.2萬元。若舊機器現(xiàn)在可按 6.5萬元的價格出售,公司適用的所得稅率為33%,資本成本為10%。利用凈現(xiàn)值指標評價該公司現(xiàn)在是否應(yīng)該更新設(shè)備。
老師,想問下,我們買了一批10萬機器出租,10萬的進項可以全部抵扣么?這批機器10年租期到了,要折舊賣,前面10萬進項都抵扣了,那后面折舊賣的就沒有得抵扣了,就要賣多少就按多少來交增值稅了是么?
老師,我單位是加油站,去年年底停業(yè)擴建,所買的機器設(shè)備,技術(shù)服務(wù)費,冰箱,洗衣機,鋼管電線,電腦,消防器材,隧道式洗車機都是記入在建工程嗎?現(xiàn)在已經(jīng)完工了,是不是全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?另外計提折舊按照哪個金額計提?還是每一樣分開計提?
請問口碑班今年有10天10夜押題密訓(xùn)和押題卷嗎
資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系:未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤。 請問老師,未分配利潤期末數(shù),是資產(chǎn)負債表里的。期初數(shù)和凈利潤本年累計是利潤表里的,這樣理解對嗎?然后那個分配的利潤會在利潤表體現(xiàn)嗎?
老板有一個食品加工廠和3個門店,生產(chǎn)的食品放到門店零售,也對外批發(fā),我應(yīng)該怎么做賬
你填寫的申報數(shù)據(jù)中存在以下風(fēng)險疑點,請您自查核實。風(fēng)險疑點詳情如下: 風(fēng)險等級 風(fēng)險指標 風(fēng)險掃描提示 填寫信息 低 常 營業(yè)成本環(huán)比變動異 是否準確填寫。 “營業(yè)成本”較上期變動超過500%,變動幅度大,遇到提交企業(yè)所得稅季度這個問題怎么操作,企業(yè)實際情況
你好,老師,公司用小企業(yè)會計準則,5月份申報所得稅匯算清繳,調(diào)增了未沖銷的暫估商品,多交所得稅了,這筆做分錄借:暫估應(yīng)付賬款,貸:庫存商品,借:庫存商品,貸:利潤分配-未分配利潤,現(xiàn)在申報季度所得稅資產(chǎn)負債表里面未分配利潤期末數(shù)減去年初數(shù)不等于利潤表凈利潤,這個怎么調(diào)整過來
老師您好!制造費用中只有租金,水電費和折舊,沒有計提工資,是不是不對的,謝謝!
老師報是先報財務(wù)報表啊,還是先報季度企業(yè)所得稅曹報表啊
我公司是文化傳媒公司,租賃服裝拍照的。蒙娜麗莎給我們開的攝影服務(wù)繳納印花稅嗎
你好,老師,繳納的經(jīng)營所得稅可以做賬到費用嗎?
老師,小規(guī)模增值稅的申報表與一般納稅人增值稅的申報表的區(qū)別是不是抬頭上就寫著呢
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你