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老師好,增值稅留底1000,會計科目是什么呢?想聽聽其他老師的建議??!謝謝

2024-08-09 09:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-09 09:06

你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額。

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你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額。
2024-08-09
同學你好,你可以專門設(shè)一個科目,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,留抵稅額,這個科目是借方核算,這個金額放在借方
2024-08-11
您好,這個是放在應(yīng)交稅費 未交增值稅 這個的借方負數(shù)
2024-08-11
您好,這個放在應(yīng)交稅費負數(shù)就成
2024-08-11
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-08-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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