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老師好,起初建賬,一般納稅人,增值稅有2000的留底,在建賬時放在哪個科目里,是正數(shù)還是負數(shù)呢?想聽聽其他老師的建議?。?!謝謝

2024-08-11 17:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-11 17:54

轉出未交增值稅 貸方負數(shù)2000

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齊紅老師 解答 2024-08-11 17:55

也可以放到未交增值稅,也是貸方負數(shù)2000

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快賬用戶6394 追問 2024-08-11 18:05

有本年累計借方是正數(shù)還是負數(shù)呢?有本年累計貸方是正數(shù)還是負數(shù)呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-11 18:09

你好,留底是一個余額,余額是在借方正數(shù)或是貸方負數(shù) 應交稅費,它是一個負債類的科目,借方是負數(shù),貸方是正數(shù)。

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快賬用戶6394 追問 2024-08-12 10:43

老師好,看圖片,有這幾個數(shù),放在哪個科目里,是負數(shù)還是正數(shù)呢?

老師好,看圖片,有這幾個數(shù),放在哪個科目里,是負數(shù)還是正數(shù)呢?
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齊紅老師 解答 2024-08-12 10:43

什么業(yè)務需要放到這幾個科目

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快賬用戶6394 追問 2024-08-12 10:44

建賬起初數(shù),他們給的上個月的科目余額表

建賬起初數(shù),他們給的上個月的科目余額表
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齊紅老師 解答 2024-08-12 10:45

轉出未交增值稅和未交購置稅 是貸方余額,如果發(fā)生在借方的,放到借方負數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-08-12 10:45

待抵扣和待認證是借方余額發(fā)生在借方的放到正數(shù)。 他不會出現(xiàn)貸方余額的。

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快賬用戶6394 追問 2024-08-12 10:47

老師好,增值稅7359.84是這個月的起初數(shù),有期初余額,本年累計借方,本年累計貸方,分別是哪個數(shù),是正數(shù)還是負數(shù)呢?

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快賬用戶6394 追問 2024-08-12 10:48

說的這些看不太明白,想知道怎么填,具體是什么數(shù)?正數(shù)還是負數(shù)呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-12 10:50

你好,如果是留底的話,轉出未交增值稅借方負數(shù)填寫7359.84 余額方向是貸方。

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齊紅老師 解答 2024-08-12 10:51

你看下他的余額方向,應交稅費,里面有借方的,也有貸方。

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快賬用戶6394 追問 2024-08-12 10:51

只知道7359.84是上個月增值稅的留底

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快賬用戶6394 追問 2024-08-12 10:52

我只是想知道怎么填,在哪個科目?正數(shù)還是負數(shù)?

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快賬用戶6394 追問 2024-08-12 10:55

本年累計借方和本年累計貸方呢?正數(shù)還是負數(shù)呢?

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快賬用戶6394 追問 2024-08-12 10:56

老師在了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-12 10:58

你提供的這些要求,我只能給你填寫7359.84再轉出未交增值稅借方余額 本年累計不知道啊 你沒有提供

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快賬用戶6394 追問 2024-08-12 10:59

老師好,在這張圖片上

老師好,在這張圖片上
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齊紅老師 解答 2024-08-12 10:59

里面看不出明細來,應該是截止到3級科目。你看下你這個就到了2級科目就沒有了,沒有明細。

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快賬用戶6394 追問 2024-08-12 11:03

是沒有明細,只是科目余額表,是期初建賬,本年累計借方顯示1115111.16,這個是正數(shù)還是負數(shù)呢?本年累計貸方顯示106746.79,這個填正數(shù)還是負數(shù)呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-12 11:07

那你這樣的話怎么給你填寫,因為你這個很有可能包含著進項銷項。容易錯的,如果你不怕錯的話,轉出未交增值稅借方發(fā)生額填寫115111.16。貸方發(fā)生額填寫106748.79,然后貸方負數(shù)余額填寫7359.84。

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快賬用戶6394 追問 2024-08-12 11:09

這個想抵扣了,具體的科目是什么呢?把數(shù)也寫上謝謝

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齊紅老師 解答 2024-08-12 11:10

應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅借方發(fā)生額,填寫115111.16

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齊紅老師 解答 2024-08-12 11:10

這個明白吧,理解吧,明白我才跟你講下一步,我給你回復了一個之后,你不明白的具體的哪里不懂,你應該圈起來。

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快賬用戶6394 追問 2024-08-12 11:11

試算不平衡啊

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快賬用戶6394 追問 2024-08-12 11:13

本年累計貸方填什么呢?是106748.79還是負的呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-12 11:20

應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸方發(fā)生額填寫106748.79, 我沒有填寫,當然不平。

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齊紅老師 解答 2024-08-12 11:20

不是告訴你了一步一步的填寫嗎?

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您好,這個是放在應交稅費 未交增值稅 這個的借方負數(shù)
2024-08-11
您好,這個放在應交稅費負數(shù)就成
2024-08-11
同學你好,你可以專門設一個科目,應交稅費,應交增值稅,留抵稅額,這個科目是借方核算,這個金額放在借方
2024-08-11
您好,可以放在已交增值稅科目借方2000元
2024-08-11
轉出未交增值稅 貸方負數(shù)2000
2024-08-11
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