轉出未交增值稅 貸方負數(shù)2000
老師好,一般納稅人,上個月增值稅留底2000,放在轉出未交增值稅里,這個月想抵扣了,會計科目是什么呢?借方貸方是什么呢?想聽聽其他老師的建議?。?!謝謝
老師好,一般納稅人,上個月增值稅留底2000,放在轉出未交增值稅里,這個月想抵扣了,會計科目是什么呢?借方貸方是什么呢?想聽聽其他老師的建議!??!謝謝
老師好,起初建賬,一般納稅人,增值稅有2000的留底,在建賬時放在哪個科目里,是正數(shù)還是負數(shù)呢?謝謝
老師好,起初建賬,一般納稅人,增值稅有2000的留底,在建賬時放在哪個科目里,是正數(shù)還是負數(shù)呢?想聽聽其他老師的建議?。。≈x謝
老師好,起初建賬,一般納稅人,增值稅有2000的留底,在建賬時放在哪個科目里,是正數(shù)還是負數(shù)呢?想聽聽其他老師的建議?。?!謝謝
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老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結轉,未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應該要多結轉一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
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和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
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也可以放到未交增值稅,也是貸方負數(shù)2000
有本年累計借方是正數(shù)還是負數(shù)呢?有本年累計貸方是正數(shù)還是負數(shù)呢?
你好,留底是一個余額,余額是在借方正數(shù)或是貸方負數(shù) 應交稅費,它是一個負債類的科目,借方是負數(shù),貸方是正數(shù)。
老師好,看圖片,有這幾個數(shù),放在哪個科目里,是負數(shù)還是正數(shù)呢?
什么業(yè)務需要放到這幾個科目
建賬起初數(shù),他們給的上個月的科目余額表
轉出未交增值稅和未交購置稅 是貸方余額,如果發(fā)生在借方的,放到借方負數(shù)
待抵扣和待認證是借方余額發(fā)生在借方的放到正數(shù)。 他不會出現(xiàn)貸方余額的。
老師好,增值稅7359.84是這個月的起初數(shù),有期初余額,本年累計借方,本年累計貸方,分別是哪個數(shù),是正數(shù)還是負數(shù)呢?
說的這些看不太明白,想知道怎么填,具體是什么數(shù)?正數(shù)還是負數(shù)呢?
你好,如果是留底的話,轉出未交增值稅借方負數(shù)填寫7359.84 余額方向是貸方。
你看下他的余額方向,應交稅費,里面有借方的,也有貸方。
只知道7359.84是上個月增值稅的留底
我只是想知道怎么填,在哪個科目?正數(shù)還是負數(shù)?
本年累計借方和本年累計貸方呢?正數(shù)還是負數(shù)呢?
老師在了嗎?
你提供的這些要求,我只能給你填寫7359.84再轉出未交增值稅借方余額 本年累計不知道啊 你沒有提供
老師好,在這張圖片上
里面看不出明細來,應該是截止到3級科目。你看下你這個就到了2級科目就沒有了,沒有明細。
是沒有明細,只是科目余額表,是期初建賬,本年累計借方顯示1115111.16,這個是正數(shù)還是負數(shù)呢?本年累計貸方顯示106746.79,這個填正數(shù)還是負數(shù)呢?
那你這樣的話怎么給你填寫,因為你這個很有可能包含著進項銷項。容易錯的,如果你不怕錯的話,轉出未交增值稅借方發(fā)生額填寫115111.16。貸方發(fā)生額填寫106748.79,然后貸方負數(shù)余額填寫7359.84。
這個想抵扣了,具體的科目是什么呢?把數(shù)也寫上謝謝
應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅借方發(fā)生額,填寫115111.16
這個明白吧,理解吧,明白我才跟你講下一步,我給你回復了一個之后,你不明白的具體的哪里不懂,你應該圈起來。
試算不平衡啊
本年累計貸方填什么呢?是106748.79還是負的呢?
應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸方發(fā)生額填寫106748.79, 我沒有填寫,當然不平。
不是告訴你了一步一步的填寫嗎?