借預(yù)付賬款貸,其他應(yīng)收款
老師,我發(fā)現(xiàn)之前憑證做錯了,我想沖掉它,如何沖呢?借:工程施工-合同成本-材料費。貸:應(yīng)付賬款-某某公司,該如何沖銷呢?
老師 你好 我這邊是房開公司一般納稅人想咨詢一下,就是前期支付工程款未開票時 我分錄:借預(yù)付賬款—某公司 貸:銀存 開票來后:借應(yīng)付賬款—某公司 貸:預(yù)付賬款—某公司 但比如對方開3400百萬的發(fā)票,我公司掛預(yù)付賬款金額600萬 我是先沖600萬 后面支付在沖?還是
公司要紅沖之前的一個憑證,但之前的憑證一個科目已經(jīng)轉(zhuǎn)到別的科目去了,原來的憑證用到的是其他應(yīng)收款科目,后來其他應(yīng)收轉(zhuǎn)到了其他科目來核算,那我紅沖是不是不能沖其他應(yīng)收了而是要沖新的核算科目,還是先把之前的憑證按照原來的沖了再做一筆轉(zhuǎn)出的
之前做的一張憑證要沖紅,借:原材料 貸:預(yù)付賬款–某公司,但是在沖紅前已經(jīng)把預(yù)付賬款–某公司調(diào)賬到其他應(yīng)收款–某公司,如何沖紅?
紅沖應(yīng)該為:借:原材料(紅字),貸:預(yù)付賬款(紅字),之前預(yù)付賬款為借方余額,調(diào)整到其他應(yīng)收款借方了,現(xiàn)在可以借:原材料(紅字)借:其他應(yīng)收款(紅字)嗎?(懂的回答)
老師麻煩問一下開的收據(jù)寫了有限公司或蓋了個體戶章的匯算清繳時需要調(diào)增嗎
我電子稅務(wù)局風險預(yù)警了,說我22年個稅申報工資為791萬元,但是我在個稅系統(tǒng)查了我實際申報是950萬,在個稅申報系統(tǒng)怎么導(dǎo)出帶電子稅務(wù)局章子的匯總表啊
問一下這個沒有超過30萬吧
甲銷售乙產(chǎn)品,銷售價格是2萬,雙方約定,乙公司5年后以1.5萬價格回購產(chǎn)品,甲預(yù)計在回購的市場價值遠低于1.5萬元,賬務(wù)處理
老師,為什么一新員工,工資1.2萬,然后社保個稅是,不需要交稅么
債務(wù)重組,這個數(shù)據(jù)是怎么填的
老師你好對方一般納稅人給我們開的是9個點的機械租賃發(fā)票,發(fā)票名稱是建筑服務(wù)*機械租賃,可以嗎?
老師你好,這個月做錯了一筆,借:銀行 貸其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))發(fā)現(xiàn)利潤表讀不了,那下個月怎么調(diào)整?借:其他業(yè)務(wù)成本(借方負數(shù)) 貸:其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))?
請問現(xiàn)在還有社保登記證嗎?要年審嗎?銀行開戶證也要年審嗎?
老師,請問送給客戶材料后,客戶那邊提到的返點需要付款個他們,他們開服務(wù)費,這合理嗎?為什么客戶那邊還存在返點這一說?
借:原材料(紅字)貸:預(yù)付賬款(紅字)借:預(yù)測賬款(紅字)貸:其他應(yīng)收款(紅字)嗎?
賬務(wù)處理不對 直接寫我上面的就行,這是藍字發(fā)票
之前的原材料和預(yù)付賬款都要沖紅(之前的會計把原材料的那張憑證做重了,所以另外一張要沖紅),按照你的做法原材料呢?
沖紅之前既是供應(yīng)商又是客戶,就調(diào)整到一個科目了,所以要倒一下,不然直接沖紅就可以了
不需要 還有一種做法,借預(yù)付賬款, 貸原材料, 借原材料 貸其他應(yīng)收款
我怎么覺得不對呢,之前原材料是借,你這一借一貸,還剩下借了
你好,你的原材料本來就是借 材料本來不是沒有問題嗎?
有問題,做重了要沖減掉
借預(yù)付賬款貸原材料 紅沖 那你調(diào)整這個其他應(yīng)收款又是調(diào)整哪個?
沖紅不是直接按照之前的憑證直接紅沖就可以了嗎?但是在紅沖之前我把預(yù)付賬款調(diào)整到其他應(yīng)收賬款了
紅沖有兩種做法,一種是做相反的,后一種是之前的分錄不變,金額是負數(shù) 之前完整的怎么做的
借:原材料,貸:預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)收款
應(yīng)該是 借:原材料(紅字)貸:其他應(yīng)應(yīng)收款(紅字)對不?
你好對的 這個是紅沖的
我想起來了,之前預(yù)付賬款為借方余額調(diào)整到其他應(yīng)收款借方了,現(xiàn)在的分錄為借:原材料(紅字)借:其他應(yīng)收款(紅字),可以嗎?
可以 不是已經(jīng)回復(fù)了嗎 應(yīng)該是 借:原材料(紅字)貸:其他應(yīng)應(yīng)收款(紅字)對不? 2024-08-07 21:37 你好對的 這個是紅沖的已讀 2024-08-07 21:51 不是嗎這個