借預(yù)付賬款貸,其他應(yīng)收款
老師,我發(fā)現(xiàn)之前憑證做錯(cuò)了,我想沖掉它,如何沖呢?借:工程施工-合同成本-材料費(fèi)。貸:應(yīng)付賬款-某某公司,該如何沖銷呢?
老師 你好 我這邊是房開公司一般納稅人想咨詢一下,就是前期支付工程款未開票時(shí) 我分錄:借預(yù)付賬款—某公司 貸:銀存 開票來后:借應(yīng)付賬款—某公司 貸:預(yù)付賬款—某公司 但比如對(duì)方開3400百萬的發(fā)票,我公司掛預(yù)付賬款金額600萬 我是先沖600萬 后面支付在沖?還是
公司要紅沖之前的一個(gè)憑證,但之前的憑證一個(gè)科目已經(jīng)轉(zhuǎn)到別的科目去了,原來的憑證用到的是其他應(yīng)收款科目,后來其他應(yīng)收轉(zhuǎn)到了其他科目來核算,那我紅沖是不是不能沖其他應(yīng)收了而是要沖新的核算科目,還是先把之前的憑證按照原來的沖了再做一筆轉(zhuǎn)出的
一般納稅人建筑公司,公司前面一直沒有給代賬會(huì)計(jì)提供某平臺(tái)收到的承兌票據(jù),導(dǎo)致票據(jù)融資到賬后也沒有沖應(yīng)收賬款,直接掛借銀行存款,貸應(yīng)收賬款***保理有限公司,我現(xiàn)在想調(diào)整,把原憑證沖紅,再重新做收到票據(jù)和票據(jù)融資到賬,但是發(fā)現(xiàn)有些憑證以前代賬會(huì)計(jì)是做一筆借銀行存款**支行(ABCDE合計(jì)),貸應(yīng)收賬款A(yù)BCDE,比如說ABDE都是正確的,我寫說明時(shí)候可不可以寫,原憑證為借銀行存款C的金額,貸應(yīng)收賬款C,原憑證沖紅借銀行存款-C,貸應(yīng)收賬款-C,這樣可以嗎
之前做的一張憑證要沖紅,借:原材料 貸:預(yù)付賬款–某公司,但是在沖紅前已經(jīng)把預(yù)付賬款–某公司調(diào)賬到其他應(yīng)收款–某公司,如何沖紅?
老師,我們劉總轉(zhuǎn)公戶10萬元,轉(zhuǎn)我們老板個(gè)人賬戶1萬元,但是個(gè)人賬戶1萬元花出去了,我要從公戶轉(zhuǎn)給劉總1萬元,這一萬元這么走賬?怎么轉(zhuǎn)出去
民辦學(xué)?;緫糇兏枰裁礂l件,準(zhǔn)備什么材料,去稅務(wù)準(zhǔn)備什么資料
老師,我想請(qǐng)教您一下,廣東稅務(wù)窗口那邊不肯辦理,說要網(wǎng)上核銷,怎么核銷
老師,電氣接線安裝屬于什么大類
老師,中標(biāo)一個(gè)食堂,甲方支付了這個(gè)項(xiàng)目錢,甲方吃飯的員工要付一部分錢給食堂,食堂收到這筆款項(xiàng)怎么入賬,沖成本嗎?
老師,我們劉總轉(zhuǎn)公戶10元,轉(zhuǎn)我們老板個(gè)人賬戶1萬元,但是個(gè)人賬戶1萬元花出去了,我要從公戶轉(zhuǎn)給劉總1萬元,這一萬元這么走賬?怎么轉(zhuǎn)出去?
你好,咨詢一下,總公司與分公司獨(dú)立核算,稅務(wù)系統(tǒng)的企業(yè)所得稅分公司也是單獨(dú)報(bào),那總公司報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)還需要分公司的數(shù)據(jù)上報(bào)嗎?
老師您好,子公司欠母公司1.3億元,現(xiàn)在母公司以債轉(zhuǎn)股的形式,轉(zhuǎn)入子公司資本公積科目,需要繳納什么稅款嗎
憑證匯總表里的本年利潤是等于利潤表里的本期營業(yè)利潤還是利潤總額?
房地產(chǎn)企業(yè)給客戶開發(fā)票,可以分別開一下首付款發(fā)票和一張貸款發(fā)票嗎?兩張發(fā)票的總金額加起來是客戶的總房款金額
借:原材料(紅字)貸:預(yù)付賬款(紅字)借:預(yù)測賬款(紅字)貸:其他應(yīng)收款(紅字)嗎?
賬務(wù)處理不對(duì) 直接寫我上面的就行,這是藍(lán)字發(fā)票
之前的原材料和預(yù)付賬款都要沖紅(之前的會(huì)計(jì)把原材料的那張憑證做重了,所以另外一張要沖紅),按照你的做法原材料呢?
沖紅之前既是供應(yīng)商又是客戶,就調(diào)整到一個(gè)科目了,所以要倒一下,不然直接沖紅就可以了
不需要 還有一種做法,借預(yù)付賬款, 貸原材料, 借原材料 貸其他應(yīng)收款
我怎么覺得不對(duì)呢,之前原材料是借,你這一借一貸,還剩下借了
你好,你的原材料本來就是借 材料本來不是沒有問題嗎?
有問題,做重了要沖減掉
借預(yù)付賬款貸原材料 紅沖 那你調(diào)整這個(gè)其他應(yīng)收款又是調(diào)整哪個(gè)?
沖紅不是直接按照之前的憑證直接紅沖就可以了嗎?但是在紅沖之前我把預(yù)付賬款調(diào)整到其他應(yīng)收賬款了
紅沖有兩種做法,一種是做相反的,后一種是之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù) 之前完整的怎么做的
借:原材料,貸:預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)收款
應(yīng)該是 借:原材料(紅字)貸:其他應(yīng)應(yīng)收款(紅字)對(duì)不?
你好對(duì)的 這個(gè)是紅沖的
我想起來了,之前預(yù)付賬款為借方余額調(diào)整到其他應(yīng)收款借方了,現(xiàn)在的分錄為借:原材料(紅字)借:其他應(yīng)收款(紅字),可以嗎?
可以 不是已經(jīng)回復(fù)了嗎 應(yīng)該是 借:原材料(紅字)貸:其他應(yīng)應(yīng)收款(紅字)對(duì)不? 2024-08-07 21:37 你好對(duì)的 這個(gè)是紅沖的已讀 2024-08-07 21:51 不是嗎這個(gè)