借預(yù)付賬款貸,其他應(yīng)收款
老師,我發(fā)現(xiàn)之前憑證做錯了,我想沖掉它,如何沖呢?借:工程施工-合同成本-材料費。貸:應(yīng)付賬款-某某公司,該如何沖銷呢?
老師 你好 我這邊是房開公司一般納稅人想咨詢一下,就是前期支付工程款未開票時 我分錄:借預(yù)付賬款—某公司 貸:銀存 開票來后:借應(yīng)付賬款—某公司 貸:預(yù)付賬款—某公司 但比如對方開3400百萬的發(fā)票,我公司掛預(yù)付賬款金額600萬 我是先沖600萬 后面支付在沖?還是
公司要紅沖之前的一個憑證,但之前的憑證一個科目已經(jīng)轉(zhuǎn)到別的科目去了,原來的憑證用到的是其他應(yīng)收款科目,后來其他應(yīng)收轉(zhuǎn)到了其他科目來核算,那我紅沖是不是不能沖其他應(yīng)收了而是要沖新的核算科目,還是先把之前的憑證按照原來的沖了再做一筆轉(zhuǎn)出的
一般納稅人建筑公司,公司前面一直沒有給代賬會計提供某平臺收到的承兌票據(jù),導(dǎo)致票據(jù)融資到賬后也沒有沖應(yīng)收賬款,直接掛借銀行存款,貸應(yīng)收賬款***保理有限公司,我現(xiàn)在想調(diào)整,把原憑證沖紅,再重新做收到票據(jù)和票據(jù)融資到賬,但是發(fā)現(xiàn)有些憑證以前代賬會計是做一筆借銀行存款**支行(ABCDE合計),貸應(yīng)收賬款A(yù)BCDE,比如說ABDE都是正確的,我寫說明時候可不可以寫,原憑證為借銀行存款C的金額,貸應(yīng)收賬款C,原憑證沖紅借銀行存款-C,貸應(yīng)收賬款-C,這樣可以嗎
之前做的一張憑證要沖紅,借:原材料 貸:預(yù)付賬款–某公司,但是在沖紅前已經(jīng)把預(yù)付賬款–某公司調(diào)賬到其他應(yīng)收款–某公司,如何沖紅?
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時,先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進(jìn)項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
借:原材料(紅字)貸:預(yù)付賬款(紅字)借:預(yù)測賬款(紅字)貸:其他應(yīng)收款(紅字)嗎?
賬務(wù)處理不對 直接寫我上面的就行,這是藍(lán)字發(fā)票
之前的原材料和預(yù)付賬款都要沖紅(之前的會計把原材料的那張憑證做重了,所以另外一張要沖紅),按照你的做法原材料呢?
沖紅之前既是供應(yīng)商又是客戶,就調(diào)整到一個科目了,所以要倒一下,不然直接沖紅就可以了
不需要 還有一種做法,借預(yù)付賬款, 貸原材料, 借原材料 貸其他應(yīng)收款
我怎么覺得不對呢,之前原材料是借,你這一借一貸,還剩下借了
你好,你的原材料本來就是借 材料本來不是沒有問題嗎?
有問題,做重了要沖減掉
借預(yù)付賬款貸原材料 紅沖 那你調(diào)整這個其他應(yīng)收款又是調(diào)整哪個?
沖紅不是直接按照之前的憑證直接紅沖就可以了嗎?但是在紅沖之前我把預(yù)付賬款調(diào)整到其他應(yīng)收賬款了
紅沖有兩種做法,一種是做相反的,后一種是之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù) 之前完整的怎么做的
借:原材料,貸:預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)收款
應(yīng)該是 借:原材料(紅字)貸:其他應(yīng)應(yīng)收款(紅字)對不?
你好對的 這個是紅沖的
我想起來了,之前預(yù)付賬款為借方余額調(diào)整到其他應(yīng)收款借方了,現(xiàn)在的分錄為借:原材料(紅字)借:其他應(yīng)收款(紅字),可以嗎?
可以 不是已經(jīng)回復(fù)了嗎 應(yīng)該是 借:原材料(紅字)貸:其他應(yīng)應(yīng)收款(紅字)對不? 2024-08-07 21:37 你好對的 這個是紅沖的已讀 2024-08-07 21:51 不是嗎這個