不可以 發(fā)票不能提前做 你可以六月份做暫估 七月份收到發(fā)票沖暫估在做發(fā)票的
老師好!7月份報(bào)6月的增值稅,收到7月開(kāi)的增值稅發(fā)票可以認(rèn)證為6月份的進(jìn)項(xiàng)嗎?但憑證是在7月的。
6月份開(kāi)專(zhuān)票,憑證未裝訂,7月份因地址有誤,重新開(kāi)具一正一負(fù)的專(zhuān)票,還需要做分錄嗎?,可以把7月份這正負(fù)發(fā)票,附在6月份的后面嗎
6月份的貨款但是那會(huì)發(fā)票還沒(méi)到,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,所以開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票和6月份的賬沒(méi)有差,那我可不可以直接把7月份開(kāi)的發(fā)票貼在6月份的憑證里面?6月份的賬務(wù)處理也不需要做什么對(duì)吧?
老師,6月份確認(rèn)了費(fèi)用,7月份才能把發(fā)票開(kāi)出來(lái),7月份收到票可以附到6月份的憑證里么?
7月份付6月份的公積金(6月份憑證未計(jì)提),可要計(jì)提了,還是直接做付的分錄,
固定資產(chǎn),中級(jí)跟初級(jí)他暫估入賬的價(jià)格,是不是還是估價(jià)不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(wàn)(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
怎么操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
申報(bào)24年年報(bào),資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)明細(xì)表里面,運(yùn)輸工具和電子設(shè)備,原值是填所有固定資產(chǎn)和電子設(shè)備累計(jì)金額嗎,若24年申報(bào)23年年報(bào)是本年累計(jì)和累計(jì)折舊沒(méi)填報(bào),那么25年申報(bào)24年時(shí)是不是有影響
老師好,請(qǐng)問(wèn)股東分紅是按照利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)本年余額按比例分的嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人還要個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
一般納稅人給個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)普票,可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣開(kāi)的普票的稅額嗎
交印花稅,開(kāi)要開(kāi)的《現(xiàn)代服務(wù)—服務(wù)費(fèi)》需要交印花稅嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)累計(jì)折舊正數(shù)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
其他應(yīng)付款借方審計(jì)調(diào)到資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目是什么意思