你好,這都是些什么業(yè)務的?
公司為小規(guī)模企業(yè),目前在填報21年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,想問個人所得稅返還和免增增值稅收入應該填寫在營業(yè)外收入中的那一列
老師 想咨詢下季度預繳生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅時 我利潤表有營業(yè)外收入也有營業(yè)外支出 但是只讓填收入和成本,我這怎么填呢 營業(yè)外收入和營業(yè)外支出填哪個地方呢
老師,醫(yī)保沒有按時繳納產(chǎn)生的37.51元滯納金,我 23年做賬放到營業(yè)外支出了?,F(xiàn)在所得稅匯算清繳,一般企業(yè)成本支出明細表里面,滯納金填到哪一行?屬于哪項支出???
郭老師,我23年的年度匯算清繳所得稅那個表營業(yè)外收入和營業(yè)外支出沒有填,應該怎么改,填到哪一行哪一列
企業(yè)所得稅匯繳清算,有一個營業(yè)外支出2萬,不能稅前扣除,匯繳清算填寫在哪里?怎么填寫納稅調(diào)增2萬?應收賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,要不回來了
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
營業(yè)外收入是減免的增值稅,營業(yè)外支出是庫存商品損壞變質(zhì)
老師我直接填寫在所得稅年度納稅申報表的11和12行可以嗎
這個營業(yè)外收入在主表的營業(yè)外收入里面填寫,營業(yè)外支出在營業(yè)外支出里面填寫,然后這個營業(yè)外支出再去105090里面填寫。這個是允許抵扣所得稅的嗎?不允許抵扣的需要納稅調(diào)增。
減免的增值稅可以抵扣所得稅嗎老師,我也不太懂呢
而且我當時申報的時候沒有申報105090這個報表,老師
對的,抵扣不了營業(yè)外收入。這個只填寫主表營業(yè)外收入就行,其他的不要填寫。
那105090這個報表還需要填嗎老師
105090填寫這個是營業(yè)外支出的。
我當時沒填105090這個表,我報表列表里也沒選這個表老師,怎么辦呢
你看下能選擇吧,105090這一個。
你再返回去選擇的
因為你這個相當于是壞賬
老師,這個存貨損失我應該填在哪一列呢?是填在存貨損失的資產(chǎn)損失直接計入本年損益金額嗎
存貨損失的資產(chǎn)損失
納稅調(diào)整金額自動帶出來了數(shù)據(jù),我們一直處于虧損狀態(tài),這樣就可以了嗎,需要補交所得稅嗎老師
好,調(diào)整之后是虧損的,不需要交稅,就這樣申報就行。
好的謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。