是費(fèi)用類發(fā)票嗎,金額大嗎
老師,之前會計(jì)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,由于我未見到發(fā)票未進(jìn)行做賬,后續(xù)發(fā)票也一直沒有補(bǔ)進(jìn)來,但是申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在想把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做(認(rèn)證抵扣但未做賬)
老師我做賬的時(shí)候沒有注意看,把專票費(fèi)用,,當(dāng)做普票做賬了,也沒有抵扣,這個(gè)月我是不是要把上月的做相反的分錄,然后做正確的,然后進(jìn)項(xiàng)本月在抵扣呀
以前年度未勾選統(tǒng)計(jì)抵扣的進(jìn)項(xiàng),我現(xiàn)在查出來了,在當(dāng)月抵扣,我的賬務(wù)該怎么處理呢?以前沒有做賬
之前月度的進(jìn)項(xiàng)稅有幾筆是不應(yīng)該抵扣的,但是我已經(jīng)抵扣了,我在這個(gè)月度還能進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出么?
老師好,電子稅務(wù)局里面的進(jìn)項(xiàng)票,有以前年度的進(jìn)項(xiàng)票沒有抵扣,也沒有發(fā)票,這個(gè)情況怎么辦?可以截圖當(dāng)原始憑證入賬嗎,然后抵扣,票丟了。
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣啊?如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
費(fèi)用到不是很大,是費(fèi)用類,但可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)
直接做到本月,這筆費(fèi)用