同學(xué)你好 你勾選做賬就可以 是什么內(nèi)容的發(fā)票呢
發(fā)票在五月入賬,進(jìn)項不抵扣,當(dāng)月沒有做不抵扣勾選,現(xiàn)在十月還可以勾選不抵扣嗎?或是怎么處理五月入賬的不抵扣發(fā)票
以前年度未勾選統(tǒng)計抵扣的進(jìn)項,我現(xiàn)在查出來了,在當(dāng)月抵扣,我的賬務(wù)該怎么處理呢?以前沒有做賬
老師 就是現(xiàn)在 進(jìn)項稅額 有已經(jīng)勾選抵扣的 有沒有勾選抵扣的 現(xiàn)在怎么進(jìn)去 電子稅務(wù)局 對比呢 之前的會計 可能做的 不對 我現(xiàn)在怎么查找呢
老師,我有以前年度的未抵扣進(jìn)項發(fā)票,然后我以前年度也沒有做賬,我這個月把他抵扣了,賬做在這個月行不行?
以前的進(jìn)項稅都在待抵扣進(jìn)項稅額這個科目里,現(xiàn)在做賬進(jìn)項稅當(dāng)月直接抵扣勾選認(rèn)證了,以前的一直到現(xiàn)在沒有勾選認(rèn)證,這個有期限嗎
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費(fèi)用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個稅申報1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報,這個要怎么調(diào)整回來?工資和個稅、社保不在同一個月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要紅沖,我做進(jìn)項轉(zhuǎn)出是不是改上個月的增值稅報表,
材料采購的發(fā)票
同學(xué)你好 借原材料 借進(jìn)項 貸銀行存款
這是21年的事了,現(xiàn)在才建賬
同學(xué)你好 分錄之前沒做賬現(xiàn)在做就是上面的分錄
這是以前年度的事項啊
原材料做進(jìn)去了怎么弄?都沒了
同學(xué)你好 你生產(chǎn)領(lǐng)用就可以了 然后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品 你要做之前的發(fā)票只能這樣