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老師好!我公司是審車的,客戶6月份把審車費轉入公司,7月份開票的,如何做賬務處理

2024-08-06 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-08-06 17:54

你好,審車業(yè)務是什么時候發(fā)生的

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快賬用戶2093 追問 2024-08-06 17:57

6月份審車費,客戶款已交,7月份才給客戶開的票

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齊紅老師 解答 2024-08-06 17:59

你好,你公司是哪月給客戶做完審車的?

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快賬用戶2093 追問 2024-08-06 18:14

老師好!6月份,

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齊紅老師 解答 2024-08-06 18:17

那6月做未開票收入,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅 7月紅字沖回未開票收入,再重新做賬開票收入 收款,借銀行存款,貸應收賬款

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你好,審車業(yè)務是什么時候發(fā)生的
2024-08-06
你好,6月份借銀行存款貸預收賬款, 7月份借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費 還可以。6月份做無票收入,然后7月份紅沖再做發(fā)票的
2024-08-06
你好,你2月是怎么做的分錄。就做同樣的分錄只是金額寫負數就可以了。
2025-03-10
同學你好 沖減就行了 負數紅沖 重新開發(fā)票
2021-03-09
同學您好,借:固定資產清理 累計折舊 ,貸:固定資 產 借:銀行存款 ,貸:固定資 產清理 資產處置損益
2023-03-29
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