聯(lián)系對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖
你好老師。我們有一個(gè)400多萬(wàn)的電力安裝合同,是2019年8月份簽訂的,在9月份開(kāi)具了80多萬(wàn)的預(yù)付款發(fā)票到甲方,后來(lái)因?yàn)榉N種原因?qū)е鹿こ桃恢蔽凑i_(kāi)展,到現(xiàn)在甲方要求退合同,退預(yù)付款。我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理。我之前做了一部分暫估材料,也真實(shí)發(fā)生了10多萬(wàn)的材料采購(gòu)。
老師,早上好!之前我們付款到這家公司(未開(kāi)發(fā)票回來(lái)),現(xiàn)在這公司注銷了,請(qǐng)教下我們應(yīng)該怎么處理呢,應(yīng)付款借方一直掛賬40萬(wàn),當(dāng)時(shí)如果開(kāi)發(fā)票是開(kāi)服務(wù)費(fèi)回來(lái)
老師你好,我們公司三年前籌建期有三百萬(wàn)左右從公戶出,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,一直掛在預(yù)付賬款,現(xiàn)確定沒(méi)有發(fā)票了,請(qǐng)問(wèn)今年匯算清繳要怎么調(diào)整?現(xiàn)在還沒(méi)有賬務(wù)處理,今年調(diào)整來(lái)的及嗎?
老師你好,我在理賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)2018年和一個(gè)供應(yīng)商簽了合同,付了10%的貨款,對(duì)方全額開(kāi)了發(fā)票,然后由于我們一直沒(méi)付款,對(duì)方2020年的時(shí)候注銷了,然后讓我們付剩余90%款給另一個(gè)三方公司,由這個(gè)三方公司開(kāi)票。那之前原供應(yīng)商開(kāi)的票怎么從賬上下賬哎
老師好,我公司當(dāng)時(shí)買入一個(gè)大型設(shè)備,因?yàn)榭铐?xiàng)沒(méi)全部支付,我當(dāng)時(shí)按照合同金額做了價(jià)稅分離然后暫估入賬,次月按照暫估金額開(kāi)始計(jì)提折舊,現(xiàn)在我拿到全部發(fā)票發(fā)現(xiàn)我暫估的設(shè)備金額多了0.17元,導(dǎo)致長(zhǎng)期應(yīng)付款也多出0.17元,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開(kāi)發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒(méi)開(kāi)發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒(méi)搞懂呢
駕校剛開(kāi)業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷,無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問(wèn)題怎么回答比較好 問(wèn)題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問(wèn)題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過(guò)C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)?
每天直播課表在哪里找呢
請(qǐng)問(wèn),以公司名義購(gòu)買的房產(chǎn)能當(dāng)作實(shí)繳資本嗎
那之前的賬要不要做調(diào)整?
紅沖之前做的費(fèi)用就行
老師,如果我們不做處理的話,會(huì)被認(rèn)定虛開(kāi)嗎,
是的,多開(kāi)的金額就是虛開(kāi)
還有沒(méi)有其他辦法啊老師,除了紅沖
沒(méi)有的,只有那樣處理的
好的老師
老師,我能讓他們補(bǔ)簽個(gè)合同,從公司走一下賬,這樣處理行嗎?
關(guān)鍵是那個(gè)金額虛開(kāi)了,紅沖就行了
老師,我沒(méi)弄過(guò),是跟開(kāi)票方聯(lián)系把多余的紅沖了對(duì)嗎?之前是做了費(fèi)用的,賬需要做調(diào)整嗎?
是的,就是那樣處理就行