1.收到管委會(huì)的安全標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)款時(shí):借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款 - 安全標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)款如果該獎(jiǎng)勵(lì)款明確規(guī)定需轉(zhuǎn)付給第三方,且公司只是代收代付: 2.轉(zhuǎn)付給第三方時(shí):借:其他應(yīng)付款 - 安全標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)款貸:銀行存款 如果該獎(jiǎng)勵(lì)款在轉(zhuǎn)付過(guò)程中公司需要承擔(dān)一定的管理或協(xié)調(diào)等工作,且會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的費(fèi)用或有一定的收益分成等情況,那么會(huì)計(jì)處理可能會(huì)有所不同,需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 例如,如果公司從獎(jiǎng)勵(lì)款中扣除一部分手續(xù)費(fèi)后再轉(zhuǎn)付: 1.收到獎(jiǎng)勵(lì)款時(shí):借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款 - 安全標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)款其他業(yè)務(wù)收入(手續(xù)費(fèi)部分,如果有) 2.轉(zhuǎn)付第三方時(shí):借:其他應(yīng)付款 - 安全標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)款貸:銀行存款其他業(yè)務(wù)成本(手續(xù)費(fèi)對(duì)應(yīng)的成本,如果有)
老師好,我想問(wèn)一下就是以公司的名義向銀行貸款,但是法人想拿這批錢(qián)做投資款,錢(qián)沒(méi)有取出還是在對(duì)公戶(hù)里,然后每個(gè)月份法人自己轉(zhuǎn)錢(qián)到對(duì)公戶(hù),然后在從對(duì)公戶(hù)還貸款,像這樣的情況要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
尊敬的老師,您好,我是建筑總承包方,我公司開(kāi)票給甲方260萬(wàn),甲方打款到我們基本戶(hù)200萬(wàn),按搓費(fèi)專(zhuān)戶(hù)60萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)第一個(gè)問(wèn)題,這以上的會(huì)計(jì)分錄我怎么做?收到按錯(cuò)費(fèi)后,我需要支付一筆安全文明措施費(fèi)18萬(wàn),分錄又怎么做,謝謝老師回復(fù)!
我是建筑總承包方,我公司開(kāi)票給甲方260萬(wàn),甲方打款到我們基本戶(hù)200萬(wàn),按措施費(fèi)帳戶(hù)60萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)第一個(gè)問(wèn)題,這以上的會(huì)計(jì)分錄我怎么做?收到按錯(cuò)費(fèi)后,我需要支付一筆安全文明措施費(fèi)18萬(wàn),分錄又怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師,車(chē)輛檢測(cè)公司,如果不開(kāi)票的情況下是收160元,這個(gè)錢(qián)掃碼支付進(jìn)入了出納的個(gè)人賬戶(hù)上;如果開(kāi)票的話(huà)是收260元,這個(gè)260元是轉(zhuǎn)到了對(duì)公賬戶(hù)上。這兩個(gè)的收入那個(gè)會(huì)計(jì)分錄我會(huì)做,就是這中間他轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶(hù)以后,得把他個(gè)人先收那一部分退給他,然后他多開(kāi)了那100塊錢(qián),收了是10%的稅,然后這個(gè)10%的稅還有退給他,那個(gè)錢(qián)我不知道怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師好,請(qǐng)問(wèn)單位員工工傷走工傷流程的,像這樣的情況,治療完后,會(huì)計(jì)要做什么分錄?第一,員工借款時(shí),借,其他應(yīng)收款12000,貸銀行存款12000,醫(yī)保中心匯過(guò)來(lái)10000塊,借,銀行存款10000,貸其他應(yīng)收款10000,員工拿來(lái)12500元發(fā)票,這個(gè)分錄怎么做?
老師:送的快賬軟件上有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)所得稅,是需要自己錄入計(jì)提所得稅和手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
老師公司賬上借錢(qián)給采購(gòu),也是公司的實(shí)際合伙人,公司信息上是看不出來(lái)是合伙人,公司是直接轉(zhuǎn)錢(qián)給采購(gòu)(沒(méi)有轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商,實(shí)際也是采購(gòu)個(gè)人付的款),供應(yīng)商再開(kāi)票回來(lái),但不能證明采購(gòu)的錢(qián)是轉(zhuǎn)給了對(duì)應(yīng)的采購(gòu),公司如果出個(gè)證明,證明這些款確實(shí)是采購(gòu)轉(zhuǎn)款給供應(yīng)商,讓采購(gòu)人簽字,公司蓋章,我這邊能銷(xiāo)其他應(yīng)收款嗎
工商年報(bào)24年/25年股權(quán)都有變更,應(yīng)該按哪一個(gè)報(bào)
一般貿(mào)易,報(bào)關(guān)出口的貨物沒(méi)有取得對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,怎么做成本核算,是否還可以按免稅申報(bào)
1、稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi)是不是也登三欄明細(xì)賬? 2、增值稅明細(xì)賬是不是只登銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的稅額?
老師,第一季度的賬做錯(cuò)了兩筆。應(yīng)該怎么彌補(bǔ)啊。多確認(rèn)一筆收入。沒(méi)有計(jì)提稅金及附加和企業(yè)所得稅。
老師:我想咨詢(xún)一下,我們公司賣(mài)船的話(huà),銷(xiāo)售給個(gè)人的話(huà),銷(xiāo)售方需要繳納啥稅費(fèi)?交易時(shí)已經(jīng)有了交易稅,那么還需要其他稅費(fèi)嗎?我們買(mǎi)入時(shí)是普票,銷(xiāo)售時(shí)一般納稅人,稅率是13嗎?
老師,電氣安裝開(kāi)發(fā)票,是不是選擇建筑服務(wù)里的安裝服務(wù)?
老師,施工工地購(gòu)買(mǎi)集裝箱,一般計(jì)入什么科目呢?為什么我看到有些計(jì)入固定資產(chǎn)?有些計(jì)入周轉(zhuǎn)材料?有些計(jì)入臨時(shí)設(shè)施?
老師,委托加工物資通常怎么設(shè)二級(jí)科目呢?
老師您好,然后去年九月第三方開(kāi)了發(fā)票,之前會(huì)計(jì)做的是掛應(yīng)付賬款,那我怎么沖平這筆
借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 這樣的話(huà)其他應(yīng)付款沒(méi)沖到了? 1.收到管委會(huì)的安全標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)款時(shí):借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款 - 安全標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)款如果該獎(jiǎng)勵(lì)款明確規(guī)定需轉(zhuǎn)付給第三方,且公司只是代收代付: 2.轉(zhuǎn)付給第三方時(shí):借:其他應(yīng)付款 - 安全標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)款貸:銀行存款 (這里的第三方去年九月開(kāi)票了,然后收到票做賬了掛應(yīng)付賬款),那其他應(yīng)付賬款沒(méi)沖到了,
還是之前收到發(fā)票不應(yīng)該做賬做錯(cuò)了是嗎?老師
收到發(fā)票做對(duì)應(yīng)的分錄就可以了 沒(méi)有發(fā)票可以先做往來(lái)科目 收到發(fā)票之后沖減往來(lái)
老師,他是先第三方去年開(kāi)票了,然后做往來(lái),然后現(xiàn)在收到管委會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)款其實(shí)是要轉(zhuǎn)回給去年開(kāi)票的這個(gè)第三方,公司還未付給第三方,然后就是我不知道怎么做分錄了,能看懂我說(shuō)的么
收到發(fā)票做對(duì)應(yīng)的分錄就可以了 沒(méi)有發(fā)票可以先做往來(lái)科目 收到發(fā)票之后沖減往來(lái) 去年是收到發(fā)票直接做往來(lái)了,然后現(xiàn)在不知道怎么沖平了,如果貸銀行存款,那這筆收到的獎(jiǎng)勵(lì)第三方又不知道怎么沖平,那再貸銀行存款公司好像多付了一筆的錢(qián),
去年開(kāi)票那直接做 借成本費(fèi)用科目 貸應(yīng)付賬款 這樣
老師,那后面要怎么沖平
借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
.收到管委會(huì)的安全標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)款時(shí):借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款 - 安全標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)款如果該獎(jiǎng)勵(lì)款明確規(guī)定需轉(zhuǎn)付給第三方,且公司只是代收代付: 那這個(gè)其他應(yīng)付款怎么沖平呢
也是借其他應(yīng)付 貸銀行存款嗎
這個(gè)是的 也是這樣做分錄
可是這樣公司銀行存款好像多付一筆出去啊,本來(lái)是中轉(zhuǎn)收到再中轉(zhuǎn)付出去啊
同學(xué)你好 你代收代付的不是先做 借銀行 貸其他應(yīng)付款嗎
嗯 是的老師,那然后去年做的應(yīng)付怎么沖平,是不是去年這筆做錯(cuò)了啊
本來(lái)中轉(zhuǎn)代收代付給第三方 然后沖平去年也借應(yīng)付貸銀行存款,那這樣第三方就有收到兩筆款呢,不就存在多收了嗎
代收代付不是就按上面的來(lái)做嗎 去年的話(huà)你得查
代收代付是這樣的老師 去年查了就是掛的往來(lái)第三方的
同學(xué)你好 也是代收代付? 不是自己的收入?
老師,他是先第三方去年開(kāi)票了,然后做往來(lái),然后現(xiàn)在收到管委會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)款其實(shí)是要轉(zhuǎn)回給去年開(kāi)票的這個(gè)第三方,公司還未付給第三方,然后就是我不知道怎么做分錄了
同學(xué)你好 也是代收代付? 不是自己的收入? 不是老師 掛的往來(lái)
同學(xué)你好 自己的收入你掛應(yīng)收 代收代付的做 借銀行 貸其他應(yīng)付款