借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅專出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 這個月補(bǔ)上就可以 影響不大

本月1-15號繳納上個月的增值稅和附加稅,我想問附加稅,是本月計(jì)提稅金及附加 貸 附加稅嗎?如果本月沒有計(jì)提直接 貸銀行存款繳納比附加稅,利潤表會影響嗎
我上個月計(jì)提的增值稅附加稅,因?yàn)槎愂諆?yōu)惠,計(jì)提的比實(shí)際繳納的多一半,我這個月應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢?我是小規(guī)模納稅人
老師,我們企業(yè)是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)多,交稅了,但是月末沒計(jì)提增值稅,我想問您下現(xiàn)在分錄怎么做,還用補(bǔ)計(jì)提嗎
請問老師一般納稅人,月底計(jì)提增值稅稅費(fèi)和第二個月繳納的分錄怎么寫呀,還有我上月忘記計(jì)提了
你好,老師,我想問一下,上個月增值稅忘了計(jì)提了,這個月繳納了增值稅,這個月補(bǔ)提增值稅和實(shí)際繳納增值稅的會計(jì)分錄怎么做?
計(jì)提勞務(wù)費(fèi)的會計(jì)分錄
老師,查詢商品稅收分類編碼 是哪個網(wǎng)
老師稅務(wù):一般納稅人1688平臺上的銷售收入都沒有開發(fā)票,電子稅務(wù)局中報(bào)稅時平臺上的銷售收入填到哪里?
老師好,作為公司老總,報(bào)班學(xué)習(xí)的學(xué)費(fèi),以公司名支出,收到發(fā)票,要怎么做,金額為27000元
鹽焗雞預(yù)制菜的稅點(diǎn)是多少?一般納稅人
小規(guī)模增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?還是入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——小規(guī)模增值稅就行了
老師,我想問下,為啥,我們練習(xí)的學(xué)堂里面的實(shí)操跟我們現(xiàn)實(shí)里都不一樣呢?比如我們現(xiàn)實(shí)里提取的備用金,來回到賬,來回付款的?
你好我從中間接過來建賬,建完帳期初的平的但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的凈利潤沒有勾稽關(guān)系 之前有個老師說涉及了跨年調(diào)整 不用管是這樣嗎
老板家人替支付工人工費(fèi),怎么做內(nèi)賬,老板不用還錢給家人
3季度所得稅申報(bào)中,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬指的是實(shí)際發(fā)到職工的到手工資?應(yīng)發(fā)6000,社保517.3元,公積金391元,實(shí)發(fā)5091.7元。這里這個實(shí)際支付職工薪酬是不是填5091.7元?


我看不過和不補(bǔ)金額沒有變動應(yīng)交稅費(fèi)?,F(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)。以前會計(jì)沒有做繳納稅款
銀行賬都沒有做。今天我全部給他補(bǔ)上了是付3萬多。以前會計(jì)做的付300多
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)具體的是那個明細(xì)
整體的。我看下
能看見圖片嗎
進(jìn)項(xiàng)借方3萬貸方銷項(xiàng)8.7萬為轉(zhuǎn)出的未交增值稅4.4萬進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的1.5萬。應(yīng)交累計(jì)是負(fù)3萬左右
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅也是負(fù)數(shù),應(yīng)交個稅也是負(fù)數(shù)。待認(rèn)證的是4.3萬
3月分繳的2月分增值稅附加稅3.6萬左右。3月分未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是4.3萬。
待認(rèn)證沒認(rèn)證的發(fā)票借方余額 就是負(fù)數(shù) 正常