物業(yè)公司收取的物業(yè)費,不需要交印花稅
你好,老師,請問物業(yè)公司收取物業(yè)費,水電費分別按什么應(yīng)稅項目交印花稅?
物業(yè)公司收取水電費,和物業(yè)費,需要交印花稅嗎?
老師,物業(yè)服務(wù)費需要繳納印花稅嗎 稅目是什么,謝謝老師
物業(yè)公司收取的物業(yè)服務(wù)費需要交印花稅嗎
老師好,物業(yè)公司需要交印花稅嗎?謝謝!
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進項稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進項稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
請給出一般納稅人銷項票未勾選的分錄,以及增值稅的完稅證明分錄。
老師這種情況怎么辦?
老師你好,請問下老板付房租半年230000.不是公司名頭付款,賬務(wù)怎么處理?
勞務(wù)發(fā)票要交印花稅么?按哪個稅目?
老師好,發(fā)現(xiàn)一季度印花稅少報1月份的買賣合同金額,現(xiàn)在報二季度的時候加上上季度少報的金額可以吧?如果不行的話該怎么做?
我應(yīng)聘時發(fā)現(xiàn)企業(yè)普遍需求是編制,籌劃,分析,報表附注,排查風(fēng)險等,目前這些都不是我獨擋一面的,我可以工編制報表,這些需求歸類指向哪些知識點,學(xué)堂目前的課程,我以這些為學(xué)習(xí)放向的話,需要調(diào)整增進哪些課程。“年度預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況,成本核算和分析,稅務(wù)籌劃。編制財務(wù)制度,審內(nèi)部審計。報表制作分析,財務(wù)報表。報表附注。編制收入、成本、費用等財務(wù)分析表。監(jiān)控資金使用技能。稅務(wù)申報年度審計工作。熟悉國家財政和稅務(wù)法規(guī),精準(zhǔn)排查財務(wù)風(fēng)險點,提供風(fēng)險建議” 我情況24年取得初級,服務(wù)類企業(yè)全盤賬會計做了半年,半年企業(yè)沒有營收,只基本費用可以手動編報表,但是報表重分類還不會做,有時候資產(chǎn)負債表應(yīng)收應(yīng)付會出現(xiàn)負數(shù)。請老師給些相信指導(dǎo),我很愿意結(jié)合老師建議調(diào)整
個體工商戶的財務(wù)處理和報稅有什么不同?
老師你好!本期增值稅交10.6萬元,之前有異地預(yù)交20萬元,現(xiàn)在只抵扣5萬元,本次需要交5.6萬元,怎樣記分錄老師指導(dǎo)一下
老師,物業(yè)公司收取的洗衣機維修保養(yǎng),清理化糞池這些服務(wù)費交印花稅不
物業(yè)公司收取的洗衣機維修保養(yǎng),清理化糞池這些服務(wù)費,不交印花稅
老師收的電費水費也不需要交印花稅吧
水電費,屬于購銷合同了
老師,代客戶買了個熱水器,物業(yè)公司買的,然后客戶給我們款的時候讓物業(yè)公司給他們開的發(fā)票才付到物業(yè)公司熱水器款,這個也需要交印花稅嗎
物業(yè)公司買回來熱水器又開票給到客戶,屬于買賣了對不,是要交印花稅的對不?
是的,屬于購銷合同,交印花稅
老師,物業(yè)公司收了水電費然后又交到供電公司和自來水公司,物業(yè)公司開全票,收到水電公司也是全票,物業(yè)公司開票也交印花稅嗎?
是的,水電按購銷合同交印花稅
老師,稅局也沒核定,我也沒交,這樣的話會有滯納金嗎
沒被查到,就不用補稅,不用補稅,就不會有滯納金
老師,那后期開始還是交上好啊
是的,印花稅不多,后期還是主動交上好。