借預(yù)付賬款房東 貸其他應(yīng)付款老板 按月借管理費用租金 貸預(yù)付賬款房東
老師,21年12月公司付的房租,半年一付,當(dāng)時賬務(wù)處理是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。22年2月才在稅務(wù)代開的房租發(fā)票,現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理?
你好老師請問,老板個人貸款,款項付了公司的貨款。 該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理吶。
老師,你好,提前支付辦公室半年的租金,已收到發(fā)票,請問賬務(wù)如何處理呢?
老師好,請問以下的賬務(wù)處理對否? 1.租用老板個人名下的房產(chǎn)用于公司經(jīng)營,租賃費5萬元,在每年年初支付給老板,分錄如下: 借:預(yù)付賬款-老板 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費用-租賃費 貸:預(yù)付賬款-老板 2.老板個人名下的房產(chǎn)土地稅都是從對公賬戶扣繳,所繳納的房產(chǎn)土地稅也一直做沒有計提 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交房產(chǎn)稅/土地使用稅 貸:銀行存款
老師,請問老板名下2家公司,由于A公司資金不足,無法支付房租,這個怎么處理?
酒店裝修,清理垃圾費10萬元,記入什么科目?
往來大、資產(chǎn)大、實收資本實繳情況,影響股權(quán)變更嗎?影向稅嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期,酒店是租的,發(fā)生的電梯檢測費計入哪個科目
第十一欄不理解。為什么?預(yù)收賬款和存貨居高不下,可能少計收入?為什么會理解為少計收入。
你好,工資和社保的計提繳納 一家公司,工資應(yīng)發(fā)10,個人承擔(dān)社保-醫(yī)保、養(yǎng)老、工傷。一起是1,單位承擔(dān)2。 借:管理費用-工資 10 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資10 借:管理-社保2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2 繳納社保的時候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保2 其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)社保1 貸:銀行存款3 有個問題是,每個月企業(yè)繳的社保只是其中的一項。比如:7月可以繳的是3月份的醫(yī)保。他們那邊不給完稅證明看不出來繳的什么。導(dǎo)致其他應(yīng)收款這邊不知道應(yīng)該扣員工多少??梢栽诶U納的時候。全部 借:應(yīng)付職工-社保3 貸:銀行存款3 到年底一次性 借:其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)社保1 貸:應(yīng)付職工-社保1
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師發(fā)一下7月季報的流程
老師,本公司是小規(guī)模納稅人,干餐飲的,申報增值稅時發(fā)現(xiàn)開了一張專票出去,該怎么辦呢
手機上能不能使用軟件賬套操作
老師,現(xiàn)在母公司要把子公司吸收合并,成立母公司下的分公司,我現(xiàn)在的子公司下面有三家分公司,三家分公司的收入成本截止時間是6月30日日,且三家分公司是獨立納稅主體,現(xiàn)在正在辦理三家分公司的稅務(wù)清算,但是6月前有部分三家分公司的進(jìn)項發(fā)票為取得,這部分進(jìn)項發(fā)票可以在7月份開子公司的發(fā)票嗎,7月份對應(yīng)收入也在子公司。從8月1日開始在,新成立的分公司進(jìn)收入和成本?
那就是需要把半年房費均攤到每個月嗎
對的是的,是這么做的
老師。按月分?jǐn)倳r候借管理費用貸房東。還是貸其他應(yīng)付款老板?這個分錄沒有問題嗎
貸預(yù)付賬款房東 哪里有問題你指出來
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快