中午好,感謝您的信任!
黎老師,昨天的問題想咨詢這邊還沒有得到你的解答在嗎?咨詢一下,昨天問題沒有得到解答還有幾個(gè)想咨詢一下。。
郭老師在嗎?想咨詢個(gè)問題
郭老師在嗎 想咨詢下問題
郭老師好!在嗎?有個(gè)緊急問題想咨詢
郭老師在嗎?想咨詢個(gè)問題
老師季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是做完六月賬自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填寫數(shù)據(jù)報(bào)送就行嗎?
這題的未確認(rèn)融資費(fèi)用怎么算的,為什么是60??
老師好!公司是小規(guī)模的物業(yè)管理有限公司,名下沒有固定資產(chǎn),干了個(gè)活,對(duì)方要求開一張租賃機(jī)械的普票,公司能開嗎?
老師你好!我是一個(gè)農(nóng)民合作社,由于出納人員沒有及時(shí)對(duì)賬,導(dǎo)致銀行將賬戶放入異常戶,同時(shí)扣出費(fèi)用600元,后經(jīng)協(xié)調(diào)銀行讓注銷了賬戶,讓另行開戶,請(qǐng)問老師如果開戶,往銀行賬戶里怎么打款?當(dāng)時(shí)成立時(shí)賬戶進(jìn)了部分注冊(cè)資金,所以實(shí)收資本就是當(dāng)時(shí)進(jìn)來的金額,注銷時(shí)把一部分退給了法人,那么如果再開戶需要打入注冊(cè)資金多少呢? 最初成立是20000元,中間發(fā)生各種費(fèi)用后,余額為10000元,現(xiàn)在再開戶怎么繳存??
老師,如果按公司實(shí)際經(jīng)營開票,利潤高,可是要控制稅負(fù)率,就要根據(jù)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)開票,就會(huì)有好多發(fā)票往后面推遲開,然后進(jìn)項(xiàng)越來越缺,存貨也越來越大。老師是不是這個(gè)邏輯?我這個(gè)思路對(duì)不對(duì)?
老師,我們湖南,五月份提交的工商普通注銷,那還要做工商年報(bào)嗎?忘記做了,還可以補(bǔ)做嗎?會(huì)不會(huì)影響工商注銷呀?
老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度的增值稅已結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,現(xiàn)在發(fā)票沖紅,結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅也要沖紅嗎?怎么寫分錄?不然應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是負(fù)數(shù),謝謝還有申報(bào)系統(tǒng)應(yīng)怎么操作
老師,年收入額30000.招待費(fèi)3000是不是只能扣除450元
老師,獨(dú)資企業(yè)老板在其他單位上班,單位如果扣除了5000月的費(fèi)用,經(jīng)營所得里可以扣除專項(xiàng)附加扣除嗎,專項(xiàng)附加扣除能扣嗎比如社保醫(yī)保個(gè)人部分
老師個(gè)體戶,這月報(bào)稅。用報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,查賬征收的
老師,您好~可以咨詢您下嗎?如果公司經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù)。? 以上這些方向,都可以歸類為研發(fā)費(fèi)用方向嗎?沒有接觸過這個(gè)方向~
?您好,公司經(jīng)營范圍中僅自主技術(shù)開發(fā)及自主研發(fā)技術(shù)的前期投入可歸為研發(fā)費(fèi)用,其余如知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)、技術(shù)咨詢推廣、信息技術(shù)咨詢等屬于服務(wù)成本,不計(jì)入研發(fā)費(fèi)用。判斷關(guān)鍵在于是否為自主創(chuàng)新性研發(fā)活動(dòng)的直接支出。
老師,如果對(duì)方公司要計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,享受相關(guān)稅收優(yōu)惠政策:加計(jì)遞減,這個(gè)只能選【技術(shù)開發(fā)】?還是【技術(shù)服務(wù)】也可以?我們作為銷售方,在開具增值稅專用發(fā)票,這兩類發(fā)票項(xiàng)目名稱分別是什么?
?您好,可享受加計(jì)扣除的業(yè)務(wù): 僅自主技術(shù)開發(fā)(自研新技術(shù) / 產(chǎn)品)可直接計(jì)入研發(fā)費(fèi)用并享受加計(jì)扣除; 如果技術(shù)服務(wù)與技術(shù)開發(fā)相關(guān)(如開發(fā)合同內(nèi)的配套咨詢服務(wù)),且價(jià)款與開發(fā)費(fèi)用同票開具,可隨開發(fā)業(yè)務(wù)一并享受優(yōu)惠,如果不是這樣單純技術(shù)服務(wù)不可享受。 2.發(fā)票項(xiàng)目名稱: 技術(shù)開發(fā):研發(fā)和技術(shù)服務(wù)技術(shù)開發(fā)(稅收編碼 3040101); 符合條件的技術(shù)服務(wù):研發(fā)和技術(shù)服務(wù)技術(shù)咨詢服務(wù) / 技術(shù)服務(wù)(稅收編碼 3040102)。
如果我們開票 是對(duì)方公司想要計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 第二種可以嗎?
?您好,要滿足這些,技術(shù)服務(wù)直接關(guān)聯(lián)其研發(fā)活動(dòng)(如研發(fā)配套的咨詢、測(cè)試); 服務(wù)價(jià)款與技術(shù)開發(fā)費(fèi)用同票開具,且合同經(jīng)科技部門登記; 如果為常規(guī)維護(hù)、培訓(xùn)等非研發(fā)相關(guān)服務(wù),不可計(jì)入
您好,不是很理解:服務(wù)價(jià)款與技術(shù)開發(fā)費(fèi)用同票開具,且合同經(jīng)科技部門登記。同票開具?我們公司是乙方,提供技術(shù)服務(wù),這與對(duì)方公司的開發(fā)費(fèi)用發(fā)票,怎么安排"同票"?合同經(jīng)科技部門登記,這個(gè)是指對(duì)方公司的科技部門
?您好,1.同票開具安排,作為乙方,如果技術(shù)服務(wù)是技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目一部分: 如果服務(wù)和開發(fā)是整體項(xiàng)目不同部分,一張發(fā)票分項(xiàng)目明細(xì)開,如一行填技術(shù)開發(fā)服務(wù),一行填技術(shù)服務(wù)。 如果服務(wù)在開發(fā)特定階段提供,可服務(wù)后與開發(fā)費(fèi)用匯總開票,分別列示金額。 2.合同經(jīng)科技部門登記 指到政府科技行政管理部門(如科技局)指定登記機(jī)構(gòu)登記,雙方共同辦理,提交合同等材料,獲登記證明才能享受稅收優(yōu)惠。
老師,您好~根據(jù)上面的意思,第一:技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)兩部分,必須同時(shí)在一張發(fā)票上體現(xiàn),對(duì)方公司才能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,加計(jì)遞減?如果是分開的,可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用科目,但是不能享受加計(jì)遞減?第二: 這部分您有推薦的課程或資料嗎?想快速了解一下。
?您好,1.技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)不必須開在同一張發(fā)票才能享受加計(jì)扣除,只要業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)屬研發(fā)活動(dòng),有證據(jù)證明服務(wù)與研發(fā)相關(guān),分開開票也可享受。 2.我一般是看國家稅務(wù)總局官網(wǎng)(政策庫)