你好,可以做賬的,正常做賬,但是抵扣不了所得稅。

請教一下,這些小東西對方不給開發(fā)票只給收購,可以入賬嗎?
老師辦理貸款方式為應(yīng)收賬款質(zhì)押的話,請問如果這銷售合同只給對方開了發(fā)票,沒給對方發(fā)貨,對方也沒付錢給我們的話,這可以辦理應(yīng)收賬款質(zhì)押嗎?還是說必須給對方發(fā)貨了才能應(yīng)收賬款質(zhì)押呢?
請問下 我公司采購零星產(chǎn)品,比如幾十塊錢這種,通過對公支付,對方不一定要開發(fā)票和簽訂合同嗎?不簽訂合同或者合同復(fù)印件可以嗎?如果不開票,對方開收據(jù),拍照過來可以入賬嗎?
老師請問對方單位只讓我們開具收據(jù)就給我們錢,以后也不開具發(fā)票,這樣可以嗎
法人以前買過一塊土地,和相鄰幾塊土地共用一個(gè)土地證,現(xiàn)在可以單獨(dú)辦土地證了,只能落在公司名下,但公司不需要付出款項(xiàng),對方也不會補(bǔ)開發(fā)票給公司,請問一下要怎么入賬
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
老師,我想請問下,第一個(gè)問題:我們一般納稅人,銷項(xiàng)稅額10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額是5萬?。?!那增值稅是不是要交5萬??。?! 第二個(gè)問題是,每年這個(gè)退稅!退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀?
總分機(jī)構(gòu)實(shí)際,總公司在季度預(yù)填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),要合并填寫收入、成本、費(fèi)用嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,公司長期借款金額很大,中途有歸還幾筆,在計(jì)算利息時(shí)需要先減去己歸還剩余的欠款計(jì)算利息?還是按原借款金額計(jì)算利息,再用計(jì)算好的利息減去己還款后做為最終利息?
做過審計(jì)的老師,固定資產(chǎn)折舊的年限,只要高于最低年限就行嗎?比如房租構(gòu)筑物,我定的是50年,機(jī)械設(shè)備20年?


只要沒有發(fā)票就不能抵扣所得稅是嗎?
對的是的,是這么做的。